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北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2025年財政預算信息

日期:2025-02-21 10:00    來源:

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  第一部分 2025年度部門預算情況說明

  一、部門情況說明

  二、收入預算情況說明

  三、支出預算情況說明

  四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分 2025年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表    

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府采購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  2025年度部門預算情況說明

  一、部門情況說明

 ?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況

  根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2013〕2號)、《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機構(gòu)編制事項的通知》(京編委〔2020〕27號)等規(guī)定,市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機構(gòu)。按照《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于整合市水務綜合執(zhí)法總隊有關(guān)事宜的通知》(京編辦發(fā)〔2024〕20號),北京市水務綜合執(zhí)法總隊整建制并入市城管執(zhí)法局,設(shè)立水務執(zhí)法總隊作為市城管執(zhí)法局直屬機構(gòu)。

  主要職責:

  1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策,依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。

  2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案,制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施;研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。

  3.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查;負責向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。

  4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán),負責跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。

  5.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓、監(jiān)督考核工作。

  6.集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應由省級水務部門行使的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán),依法查處重大疑難復雜案件和跨區(qū)案件,協(xié)調(diào)指導各區(qū)水務執(zhí)法工作。

  7.承辦市政府交辦的其他事項。

 ?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

  北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、法制處(信訪處)、執(zhí)法規(guī)劃處(研究室)、執(zhí)法協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督考核處、宣傳處(公共關(guān)系辦公室)、裝備財務處、專業(yè)執(zhí)法指導處、干部人事處、隊伍建設(shè)指導處、黨群工作處、紀檢辦公室、工會等13個內(nèi)設(shè)機構(gòu),督察總隊、執(zhí)法總隊、水務執(zhí)法總隊、指揮中心、教育訓練總隊等5個直屬機構(gòu)。下屬北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級1個行政單位和北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法保障中心1個事業(yè)單位。

 ?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

  北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制566人,實有人數(shù)551人;事業(yè)編制17人,實有人數(shù)16人。

  離退休人員75人,其中:退休75人。

  二、收入預算情況說明

  2025年度收入預算35201.58萬元,比2024年年初預算數(shù)23540.85萬元增加11660.73萬元,增長49.53%。主要原因是:落實機構(gòu)改革要求,原北京市水務綜合執(zhí)法總隊整建制并入北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局,2025年部門預算納入北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局統(tǒng)一保障。

 ?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4984.87萬元

  1.一般公共預算撥款收入34984.87萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

 ?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元

  4.財政專戶管理資金收入0萬元。

  5.事業(yè)收入0萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

  9.其他收入0萬元。

 ?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余216.71萬元

  10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余216.71萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況說明

  2025年支出預算35201.58萬元,比2024年年初預算數(shù)23540.85萬元增加11660.73萬元,增長49.53%。主要原因是:落實機構(gòu)改革要求,原北京市水務綜合執(zhí)法總隊整建制并入市城管執(zhí)法局,2025年部門預算納入北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局統(tǒng)一保障。

 ?。ㄒ唬┗局С觥;局С鲱A算24851.76萬元,占總支出預算70.60%,比2024年年初預算數(shù)14344.63萬元增加10507.13萬元,增長73.25%。

 ?。ǘ╉椖恐С觥m椖恐С鲱A算10349.83萬元,比2024年年初預算數(shù)9196.22萬元增加1153.61萬元,增長12.54%。其中:

  1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

 ?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

  四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

  北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

 ?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明

  2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算54.20萬元,比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加1.50萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2025年預算數(shù)35.70萬元,與2024年預算數(shù)持平。2025年因公出國(境)費用主要用于國(境)外短期培訓、專項調(diào)研和隨團公務等。

  2.公務接待費。2025年預算數(shù)5.00萬元,與2024年預算數(shù)持平。2025年公務接待費主要用于外單位工作業(yè)務交流以及專業(yè)領(lǐng)域合作培訓專家接待等方面。

  3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)13.50萬元,其中,公務用車購置費2025年預算數(shù)0萬元,與2024年預算數(shù)持平;公務用車運行維護費2025年預算數(shù)13.50萬元,其中:公務用車加油6.10萬元,公務用車維修3.00萬元,公務用車保險2.20萬元,其他2.20萬元。比2024年預算數(shù)12.00萬元增加1.50萬元,主要原因是:原北京市水務綜合執(zhí)法總隊整建制并入北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局,同步劃轉(zhuǎn)應急保障用車1臺,其運行維護費納入北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算保障。

  五、其他情況說明

 ?。ㄒ唬┱少忣A算說明

  2025年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購預算總額8150.68萬元,其中:政府采購貨物預算2257.12萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算5893.56萬元。

 ?。ǘ┱徺I服務預算說明

  2025年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府購買服務預算總額4029.25萬元。

 ?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

  2025年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3230.09萬元。

  (四)項目支出績效目標情況說明

  2025年,北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局填報績效目標的預算項目49個,占本部門本年預算項目49個的100%。填報績效目標的項目支出預算10217.29萬元,占本部門本年項目支出預算的100%。

 ?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

  本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。

 ?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

  本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

 ?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

  截至2024年底,北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛5臺,共計94.18萬元;單位價值50萬元以上的設(shè)備8臺(套)、共計1365.37萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2025年度部門預算報表

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