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北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2025年財政預(yù)算信息

日期:2025-02-21 10:00    來源:北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部

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目   錄

  第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

  一、部門情況說明

  二、收入預(yù)算情況說明

  三、支出預(yù)算情況說明

  四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分 2025年度部門預(yù)算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

  十三、項目支出績效目標(biāo)表

  十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

  一、部門情況說明

 ?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

  北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu),屬于行政單位,主要職責(zé):在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作,組織實(shí)施支援合作工作任務(wù),支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作,承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

 ?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》(京編委〔2022〕157號),北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部內(nèi)設(shè)六個職能部室,分別為:辦公室、黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務(wù)管理部、審計和監(jiān)督部。

  北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部包括1個預(yù)算單位,即北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部(本級),無下屬單位。

 ?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

  北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部行政編制52人,實(shí)有人數(shù)52人;事業(yè)編制0人,實(shí)有人數(shù)0人;其他人員0人。

  離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

  二、收入預(yù)算情況說明

  2025年度收入預(yù)算1906.86萬元,比2024年年初預(yù)算數(shù)1730.59萬元增加176.27萬元,增長10.19%。主要原因是支援合作工作任務(wù)增加。

 ?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?850.86萬元

  1.一般公共預(yù)算撥款收入1850.86萬元。

  2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

 ?。ǘ┍灸昶渌Y金收入56.00萬元

  4.財政專戶管理資金收入0萬元。

  5.事業(yè)收入0萬元。

  6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

  9.其他收入56.00萬元。

 ?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

  10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1:收入預(yù)算

圖1:收入預(yù)算

  三、支出預(yù)算情況說明

  2025年支出預(yù)算1906.86萬元,比2024年年初預(yù)算數(shù)1730.59萬元增加176.27萬元,增長10.19%。主要原因是支援合作工作任務(wù)增加。

 ?。ㄒ唬┗局С??;局С鲱A(yù)算287.84萬元,占總支出預(yù)算15.09%,比2024年年初預(yù)算數(shù)109.98萬元增加增加177.86萬元,增長161.73%,原因是支援合作工作任務(wù)增加。

 ?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1619.02萬元,占總支出預(yù)算84.91%,比2024年年初預(yù)算數(shù)1620.62萬元減少1.60萬元,下降0.1%。其中:

  1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

 ?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

  四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

  北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級1個預(yù)算單位,無下屬單位。

 ?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.06萬元,與2024年持平。其中:

  1.因公出國(境)費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年持平。

  2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.56萬元,與2024年持平。

  3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)12.50萬元,包括:公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)12.50萬元,與2024年持平,其中:公務(wù)用車燃油5.75萬元,公務(wù)用車維修2.55萬元,公務(wù)用車保險2.55萬元,其他支出1.65萬元。

  五、其他情況說明

  (一)政府采購預(yù)算說明

  2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府采購預(yù)算總額0萬元。

 ?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

  2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府購買服務(wù)預(yù)算總額207.38萬元。

 ?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

  2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算287.84萬元。

 ?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

  2025年,北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個,占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1619.02萬元,占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

  (五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

  本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

 ?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

  本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

 ?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

  截至2024年底,北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部共有車輛5臺,共計250.16萬元;單位價值50萬元以上的設(shè)備5臺(套)、共計386.55萬元。2025年預(yù)算安排中,購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù):指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2025年度部門預(yù)算報表

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