目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號和京編委[2010]21號),設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會(京編委 [2021]145號),現(xiàn)已更名為北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬于行政單位,納入財政預(yù)算管理。主要職責(zé)是:在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作,組織實施支援合作工作任務(wù),支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作,承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機構(gòu),內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、社會事業(yè)部、監(jiān)督安保部、組織人事部等7個部門。
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級無下屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級行政編制65人,實有人數(shù)30人;事業(yè)編制0人,實有人數(shù)0人;離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算2402.73萬元,與2024年度預(yù)算2402.73萬持平。
(一)本年財政撥款收入2402.73萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2402.73萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算2402.73萬元,與2024年年初預(yù)算數(shù)2402.73萬元持平。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算611.63萬元,占總支出預(yù)算25.46%,與2024年度持平。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1791.10萬元,與2024年度1791.10萬元持平。
其中:
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算20.90萬元,與2024年持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)1.94萬元,與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)18.96萬元,其中,公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)18.96萬元,其中:公務(wù)用車燃油11.13萬元,公務(wù)用車維修3.57萬元,公務(wù)用車保險3.57萬元,其他支出0.69萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算18.96萬元,與2024年年初預(yù)算數(shù)18.96萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
本單位2025年無政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級政府購買服務(wù)預(yù)算總額558萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算611.63萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年,北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個,占本部門本年預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1791.10萬元,占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底,北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級共有車輛9臺,共計451萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),共計0萬元,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。2025年預(yù)算安排中,購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
支援合作:指北京市對其他地區(qū)開展對口支援,對口幫扶,對口協(xié)作,對口合作和區(qū)域合作。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù):指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表