目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市投資促進服務中心是負責招商引資、提供投資促進專業(yè)化服務的市政府直屬公益一類事業(yè)單位,機構規(guī)格為正局級,加掛北京市外商投資服務中心牌子(簡稱市外商投資服務中心)。
主要職責:1.擬訂本市招商引資中長期規(guī)劃。研究提出有關改善本市投資環(huán)境的建議;2.負責開展境內外招商引資網(wǎng)點建設,加強與國際、國內專業(yè)機構聯(lián)絡,拓寬招商引資渠道;3.負責開展全市招商引資政策、資源及投資環(huán)境等綜合宣傳推廣工作;4.協(xié)同開展重大項目招商引資,提供落地協(xié)調服務;5.負責匯集整合全市招商推介活動需求,擬訂活動計劃并協(xié)同開展;6.為境內外投資者和在京企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關服務工作。開展外商投資企業(yè)投訴受理相關工作;7.協(xié)調和聯(lián)系各區(qū)及北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的投資促進工作;8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構設置情況
北京市投資促進服務中心共設辦公室、綜合計劃處、投資渠道建設處、信息數(shù)據(jù)處、宣傳推廣處、大型活動處、項目促進處、外資服務處、企業(yè)服務處、區(qū)域協(xié)定服務處、兩區(qū)招商協(xié)調處、人事處、財務處、黨群工作處內設機構14個,所屬事業(yè)單位1個,為北京市投資促進綜合事務中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市投資促進服務中心部門行政編制0人,實際0人;事業(yè)編制111人,實際101人。
離退休人員45人,其中:離休0人,退休45人。
二、收入預算情況說明
2025年收入預算7781.27萬元,比2024年7403.65萬元增加377.62萬元,增長5.1%。主要原因是按照全口徑預算管理要求,為進一步加強非財政撥款資金管理,北京市投資促進服務中心將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理以及新增了“重點產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)吸引投資情況監(jiān)測分析”、“‘兩區(qū)’招商引資項目儲備監(jiān)測分析”等項目。
(一)本年財政撥款收入7664.04萬元
1.一般公共預算撥款收入7664.04萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.8萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0.8萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余116.43萬元
10.上年結轉結余116.43萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算7781.27萬元,比2024年年初預算數(shù)7403.65萬元增加377.62萬元,增長5.1%。主要原因是按照全口徑預算管理要求,為進一步加強非財政撥款資金管理,北京市投資促進服務中心將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理以及新增了“重點產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)吸引投資情況監(jiān)測分析”、“‘兩區(qū)’招商引資項目儲備監(jiān)測分析”等項目。
(一)基本支出。基本支出預算4498.74萬元,占本年支出預算58.34%,比2024年4451.11萬元增加47.63萬元,增長1.07%。
?。ǘ╉椖恐С觥m椖恐С鲱A算3212.54萬元,比2024年2952.54萬元增加260萬元,增長8.81%,其中:
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
年終結轉結余資金69.99萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市投資促進服務中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市投資促進服務中心本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算174.51萬元,與2024年"三公經(jīng)費"財政撥款預算持平,其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數(shù)158.94萬元,與2024年持平。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)0.57萬元,與2024年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)15萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數(shù)0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費2025年預算數(shù)15萬元,其中:公務用車加油8.5萬元,公務用車維修3.4萬元,公務用車保險2.1萬元,其他1萬元。與2024年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2025年北京市投資促進服務中心政府采購預算總額1048.15萬元。其中:政府采購貨物預算9.44萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1038.71萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2025年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2025年北京市投資促進服務中心0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算113.33萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年,北京市投資促進服務中心填報績效目標的預算項目30個,占全部預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算3212.54萬元,占本部門全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底,北京市投資促進服務中心部門共有車輛8臺,共計141.15萬元;單位價值50萬元以上的設備0臺(套)、共計0萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0臺(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表