目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中國地震局關(guān)于印發(fā)<北京市地震局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、所屬事業(yè)單位設(shè)置和人員編制規(guī)定>的通知》(中震人發(fā)〔2020〕17號),北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo),以中國地震局為主的管理體制,為正廳(局)級,依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作管理職能。
部門主要職責(zé):
負責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標準,并組織實施。組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施,推進防震減災(zāi)雙重計劃財務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費渠道的建立和完善;牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項規(guī)劃。負責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險防治體系、地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會治理體系。負責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng),建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告和風(fēng)險報告制度,建立地震災(zāi)害風(fēng)險信息共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險信息。負責(zé)編制北京市地震監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃并組織實施,會同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查、評估、防治,會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估,參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé),指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作,依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作,承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作,負責(zé)地震標準宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督,管理地震計量工作。組織防震減災(zāi)公共服務(wù),負責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用,負責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市地震局內(nèi)設(shè)7個機構(gòu),分別為辦公室、監(jiān)測預(yù)報與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)、震害防御處(公共服務(wù)處)、規(guī)劃財務(wù)處、人事教育處(離退休干部辦公室)、機關(guān)黨委、紀檢室。
北京市地震局下設(shè)7個事業(yè)單位,分別為北京地震臺、北京市震災(zāi)風(fēng)險防治中心、北京市地震局信息中心(應(yīng)急服務(wù)中心)、北京市地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心(后勤服務(wù)中心)、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測中心站。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市地震局參照公務(wù)員管理人員編制45人,實際39人;事業(yè)編制175人,實際156人;離退休人員130人,其中離休0人,退休130人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算13776.99萬元,比2024年年初預(yù)算數(shù)11898.33萬元增加1878.66萬元,增長15.79%。主要原因是新增巨災(zāi)防范工程項目。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0206.11萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10206.11萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入119.35萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入119.35萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3451.52萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3451.52萬元。
圖1:收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算13776.99萬元,比2024年年初預(yù)算數(shù)11898.33萬元增加1878.66萬元,增長15.79%。主要原因是新增巨災(zāi)防范工程項目。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算5981.30萬元,占本年支出預(yù)算43.42%,比2024年年初預(yù)算數(shù)5956.40萬元增加24.90萬元,增長0.42%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算7795.68萬元,比2024年年初預(yù)算數(shù)5941.93萬元增加1853.75萬元,增長31.20%。其中:
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市地震局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支為單位本級支出。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算24.62萬元,與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算24.62萬元持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)3.00萬元,與2024年年初預(yù)算數(shù)3.00萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)21.62萬元,包括:公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)21.62萬元,其中:公務(wù)用車燃油13.27萬元,公務(wù)用車維修4.44萬元,公務(wù)用車保險0.12萬元,其他支出3.79萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)21.62萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市地震局政府采購預(yù)算總額4059.67萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算75.00萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算3984.67萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年,北京市地震局填報績效目標的預(yù)算項目13個,占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4356.18萬元,占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底,北京市地震局共有車輛7臺,共計185.92萬元;單位價值50萬元以上的設(shè)備4臺(套)、共計497.76萬元。2025年預(yù)算安排中,購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù):指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表