目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門,負(fù)責(zé)推動(dòng)市委決策部署的落實(shí),按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開(kāi)展工作,完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)15024.63萬(wàn)元,比上年減少1328.91萬(wàn)元,下降8.13%。
(一)收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)15012.68萬(wàn)元,比上年減少1131.64萬(wàn)元,下降7.01%。
1.財(cái)政撥款收入15012.68萬(wàn)元,占收入合計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15012.68萬(wàn)元,占收入合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)14263.31萬(wàn)元,比上年減少1550.51萬(wàn)元,下降9.80%,其中:基本支出11696.26萬(wàn)元,占支出合計(jì)的82.00%;項(xiàng)目支出2567.05萬(wàn)元,占支出合計(jì)的18.00%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15024.63萬(wàn)元,比上年減少1301.83萬(wàn)元,下降7.97%。主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求,壓減財(cái)政撥款收、支規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14263.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出11372.03萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出79.73%;教育支出126.14萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1900.80萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出13.33%;衛(wèi)生健康支出864.34萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出6.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算13382.86萬(wàn)元,2024年度決算11372.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.97%。其中:
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算13382.86萬(wàn)元,2024年度決算11372.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.97%。主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求,持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.“教育支出”2024年度年初預(yù)算224.62萬(wàn)元,2024年度決算126.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.16%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算224.62萬(wàn)元,2024年度決算126.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.16%。主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求,嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量、時(shí)間、規(guī)模,優(yōu)先采取線上方式組織開(kāi)展培訓(xùn),培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1985.19萬(wàn)元,2024年度決算1900.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.75%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1850.37萬(wàn)元,2024年度決算1766.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.48%。主要原因:根據(jù)工作實(shí)際安排,離退休經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算120.00萬(wàn)元,2024年度決算119.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.31%。主要原因:撫恤金均已足額發(fā)放,實(shí)際支出略低于年初預(yù)算。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算14.82萬(wàn)元,2024年度決算14.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。
4.“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算864.34萬(wàn)元,2024年度決算864.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:
“行政單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算864.34萬(wàn)元,2024年度決算864.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11696.26萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.10萬(wàn)元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算162.38萬(wàn)元減少143.28萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)6.31萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)47.00萬(wàn)元減少40.69萬(wàn)元。主要原因:認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控因公出國(guó)(境)費(fèi)用;2024年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外進(jìn)行學(xué)習(xí)交流等方面,2024年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、參團(tuán)出訪2人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)12.79萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)115.38萬(wàn)元減少102.59萬(wàn)元。主要原因:認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來(lái)京人員考察調(diào)研。公務(wù)接待21批次,公務(wù)接待872人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)641.37萬(wàn)元,比上年減少92.61萬(wàn)元,減少原因:認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求,持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),進(jìn)一步壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額964.41萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.68萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出951.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額964.41萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額576.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的59.80%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,中共北京市委辦公廳共有車輛0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備20臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2371.99萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
10.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒獎(jiǎng)金。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及此部分內(nèi)容。