目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是監(jiān)察機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng),履行黨的紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市紀(jì)委,列入市委工作機(jī)關(guān)序列。
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)(含市委巡視機(jī)構(gòu))設(shè)部門(mén)及機(jī)構(gòu)38個(gè),所屬北京市紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心等3個(gè)事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)91529.22萬(wàn)元,比上年增加9733.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%。
(一)收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)79116.05萬(wàn)元,比上年增加18513.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.55%。
1.財(cái)政撥款收入78864.54萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.68%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78864.54萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.68%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入251.51萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.32%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)73091.76萬(wàn)元,比上年增加7823.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.99%,其中:基本支出28293.99萬(wàn)元,占支出合計(jì)的38.71%;項(xiàng)目支出44797.78萬(wàn)元,占支出合計(jì)的61.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)91180.25萬(wàn)元,比上年增加10276.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.7%。主要原因:因年度工作任務(wù)增加,預(yù)算收入相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72826.30萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出68508.70萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出94.07%;教育支出79.96萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3072.26萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出4.22%;衛(wèi)生健康支出1021.63萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出1.4%;其他支出143.75萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.20%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出” 2024年度年初預(yù)算56872.22萬(wàn)元,2024年度決算68508.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.46%。
其中:
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”2024年度年初預(yù)算56872.22萬(wàn)元,2024年度決算58053.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.08%。
主要原因:因工作任務(wù)增加,全年預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算有所增加。
“其他一般公共事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元,2024年度決算10455.04萬(wàn)元。主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目按照進(jìn)度支出。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算120.00萬(wàn)元,2024年度決算79.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.63%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算120.00萬(wàn)元,2024年度決算79.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.63%。主要原因:部門(mén)本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算3211.75萬(wàn)元,2024年度決算3072.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.66%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算3111.75萬(wàn)元,2024年度決算3004.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.55%。主要原因:按照人員實(shí)際發(fā)生支出。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算100.00萬(wàn)元,2024年度決算67.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.73%。主要原因:按照實(shí)際死亡人數(shù)支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算770.12萬(wàn)元,2024年度決算1021.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.66%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算770.12萬(wàn)元,2024年度決算1021.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.66%。主要原因:年中調(diào)整功能科目。
5、“其他支出”2024年度年初預(yù)算145.62萬(wàn)元,2024年度決算143.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.72%。其中:
“其他支出”2024年度年初預(yù)算145.62萬(wàn)元,2024年度決算143.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.72%。主要原因:按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28293.67萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)156.08萬(wàn)元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算351.50萬(wàn)元減少195.42萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.00萬(wàn)元減少36.00萬(wàn)元。主要原因:部門(mén)本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求壓減因公出國(guó)(境)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.50萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)18.00萬(wàn)元減少17.51萬(wàn)元。主要原因:部門(mén)本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于安排涉外接待任務(wù)。公務(wù)接待2批次,公務(wù)接待17人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)155.59萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)297.5萬(wàn)元減少141.91萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元,主要原因:部門(mén)年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,2024年度購(gòu)置(更新)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)155.59萬(wàn)元,主要原因:部門(mén)本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量123輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1438.85萬(wàn)元,比上年減少159.46萬(wàn)元, 減少原因:部門(mén)本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額31696.53萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8826.38萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出2996.15萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出19874.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11957.58萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的37.73%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4041.85萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.75%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車(chē)輛123臺(tái);單位價(jià)值100.00萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備3臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算3717.41萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋?zhuān)?/p>
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他支出(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)支出(款)培訓(xùn)(項(xiàng)):反映行政單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)
衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件2)