目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)及下級(jí)預(yù)算單位共5家,分別為:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、北京青少年社會(huì)工作服務(wù)中心。
(二)部門職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是:
1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作,組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作,在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作,推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng),培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究;向市委、市政府反映青少年思想狀況,參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;對(duì)青少年工作中的重大問題提出立法建議,參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。
4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè);協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書記,選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部;指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作;指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。
7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作;協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬企事業(yè)單位的管理工作;籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
9.承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)15584.12萬元,比上年減少1071.62萬元,下降6.43%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)15581.86萬元,比上年減少1034.40萬元,下降6.23%。
1.財(cái)政撥款收入15581.86萬元,占收入合計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15581.86萬元,占收入合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入0萬元,占收入合計(jì)的0%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)15244.09萬元,比上年減少845.32萬元,下降5.25%,其中:基本支出5957.90萬元,占支出合計(jì)的39.08%;項(xiàng)目支出9286.19萬元,占支出合計(jì)的60.92%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15584.12萬元,比上年減少1071.62萬元,下降6.43%。主要原因:落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求,進(jìn)一步壓縮了一般性支出,同時(shí)較上年減少了臨時(shí)一次性項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15244.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出14015.66萬元,占本年財(cái)政撥款支出91.94%;教育支出52.08萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出656.82萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.31%;衛(wèi)生健康支出373.44萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.45%;其他支出146.10萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.96%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算14641.83萬元,2024年度決算14015.66萬元,完成年初預(yù)算的95.72%。其中:“群眾團(tuán)體事務(wù)”2024年度年初預(yù)算14641.83萬元,2024年度決算14015.66萬元,完成年初預(yù)算的95.72%。主要原因:落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求,壓縮了一般性支出。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算25.74萬元,2024年度決算52.08萬元,完成年初預(yù)算的202.33%。其中:“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算25.74萬元,2024年度決算52.08萬元,完成年初預(yù)算的202.33%。主要原因:年內(nèi)追加了我委承擔(dān)的本市重大活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算,相關(guān)支出增加。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算623.56萬元,2024年度決算656.82萬元,完成年初預(yù)算的105.33%。其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算623.56萬元,2024年度決算656.82萬元,完成年初預(yù)算的105.33%。主要原因:我委正常人員變動(dòng)調(diào)整,相關(guān)支出增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算378.61萬元,2024年度決算373.44萬元,完成年初預(yù)算的98.63%。其中:“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算378.61萬元,2024年度決算373.44萬元,完成年初預(yù)算的98.63%,與年初預(yù)算基本持平。
5、“其他支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算146.10萬元。其中:“其他支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算146.10萬元。主要原因:年內(nèi)追加了我委承擔(dān)的本市重大活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算,相關(guān)支出增長(zhǎng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無此類支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5957.90萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)34.64萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算81.94萬元減少47.30萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)34.64萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)76.95萬元減少42.31萬元。主要原因:落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求,嚴(yán)控并壓縮了因公出國(境)經(jīng)費(fèi);2024年度因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴阿根廷、巴西交流訪問活動(dòng)、赴韓國開展青年工作交流活動(dòng)、赴泰國參加亞太青年發(fā)展論壇活動(dòng)等,2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組12個(gè)、36人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.99萬元減少2.99萬元。主要原因:落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出,本年未支出相關(guān)費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求,嚴(yán)控公務(wù)用車購置費(fèi),2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:我委下屬單位公務(wù)用車完成報(bào)廢處置,相關(guān)費(fèi)用未支出。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)214.79萬元,比上年減少23.76萬元,減少原因:落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求,壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額5181.19萬元,其中:政府采購貨物支出157.97萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出5023.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額684.05萬元,占政府采購支出總額的13.20%,其中:授予小微企業(yè)合同金額570.98萬元,占政府采購支出總額的11.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)共有車輛0臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算5528.50萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(詳見附件)