目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策、決策部署以及市委有關(guān)工作要求,把堅(jiān)持黨對發(fā)展改革工作的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)是:
一是擬訂并組織實(shí)施本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與本市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
二是提出本市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策。組織開展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo),提出有關(guān)調(diào)整建議。
三是統(tǒng)籌提出本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究提出應(yīng)對措施建議。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策,按權(quán)限組織制定、調(diào)整重要商品、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策。
四是指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè),會同有關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。
五是牽頭推進(jìn)本市優(yōu)化營商環(huán)境工作。擬訂并組織實(shí)施優(yōu)化營商環(huán)境規(guī)劃、計(jì)劃和方案。研究提出深化營商環(huán)境改革有關(guān)政策建議。協(xié)調(diào)解決優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)重大問題。組織開展優(yōu)化營商環(huán)境評價(jià)有關(guān)工作。
六是提出本市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。按權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目管理。組織實(shí)施外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單管理,牽頭協(xié)助國家有關(guān)部委開展本市外商投資安全審查。負(fù)責(zé)本市外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
七是負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排財(cái)政性建設(shè)資金,擬訂并組織實(shí)施政府投資計(jì)劃。按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核上報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。
八是落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門提出本市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展有關(guān)重大問題。組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對口支援和交流合作工作。
九是組織擬訂本市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,協(xié)調(diào)推進(jìn)航空、鐵路投資建設(shè)。組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢,擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。組織擬訂開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)推進(jìn)開發(fā)區(qū)改革發(fā)展。
十是推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)本市創(chuàng)新發(fā)展、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬訂有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策,提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策建議。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
十一是跟蹤研判涉及本市經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出有關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)本市重要商品總量平衡和調(diào)節(jié),研究分析本市市場和對外貿(mào)易狀況,提出促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施。按權(quán)限負(fù)責(zé)重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口需求平衡,協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。組織擬訂糧食和物資儲備規(guī)劃和總量計(jì)劃。
十二是負(fù)責(zé)本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)。擬訂本市人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展及統(tǒng)籌促進(jìn)人口高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
十三是推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合協(xié)調(diào)和組織實(shí)施本市碳達(dá)峰碳中和工作,協(xié)調(diào)能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。配合有關(guān)部門推動生態(tài)文明建設(shè)和改革有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和政策措施。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
十四是組織擬訂本市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
十五是管理北京市糧食和物資儲備局(簡稱市糧食和儲備局)。
十六是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2003〕64號)設(shè)立北京市發(fā)展和改革委員會。北京市發(fā)展和改革委員會直屬單位8家,分別為:北京市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究院、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測中心、北京市優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)中心(北京市“一帶一路”建設(shè)促進(jìn)中心、北京市國際金融組織貸款項(xiàng)目事務(wù)中心)、北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心、北京市發(fā)展和改革委員會綜合事務(wù)中心。部門管理機(jī)構(gòu)1家,為北京市糧食和物資儲備局;歸口管理單位2家,為北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心(北京市外商投資服務(wù)中心)、北京市公共資源交易中心。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)107327.8萬元,比上年增加7851.87萬元,增長7.89%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)102410.45萬元,比上年增加7994.72萬元,增長8.47%。
1.財(cái)政撥款收入95050.01萬元,占收入合計(jì)的92.81%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95050.01萬元,占收入合計(jì)的92.81%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入420.51萬元,占收入合計(jì)的0.41%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入6939.93萬元,占收入合計(jì)的6.78%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)100392.6萬元,比上年增加8491.55萬元,增長9.24%,其中:基本支出42651.25萬元,占支出合計(jì)的42.48%;項(xiàng)目支出57741.35萬元,占支出合計(jì)的57.52%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)96586.96萬元,比上年增加7803.52萬元,增長8.79%。主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,并入原北京市支援合作辦公室;二是追加安排北京市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度平臺等基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93411.92萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出58655.58萬元,占本年財(cái)政撥款支出62.79%;教育支出71.01萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.08%;社會保障和就業(yè)支出4691.88萬元,占本年財(cái)政撥款支出5.02%;衛(wèi)生健康支出2924.44萬元,占本年財(cái)政撥款支出3.13% ;節(jié)能環(huán)保支出21111.73萬元,占本年財(cái)政撥款支出22.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5957.29萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.38%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算58609.65萬元,2024年度決算58655.58元,完成年初預(yù)算的100.08%。其中:
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算173.15萬元。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,并入部分職能及相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算58609.65萬元,2024年度決算58218.27萬元,完成年初預(yù)算的99.33%。主要原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約、過緊日子,減少部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算264.15萬元。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,并入部分職能及相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算91.48萬元,2024年度決算71.01萬元,完成年初預(yù)算的77.62%。主要原因:本年度實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)數(shù)量及規(guī)模下降。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算4559.73萬元,2024年度決算4691.88萬元,完成年初預(yù)算的102.90%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算4559.73萬元,2024年度決算4691.88萬元,完成年初預(yù)算的102.90%。主要原因:按照本市統(tǒng)一繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),據(jù)實(shí)支出基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等社保費(fèi)用。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算3126.58萬元,2024年度決算2924.44萬元,完成年初預(yù)算的93.53%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算3126.58萬元,2024年度決算2924.44萬元,完成年初預(yù)算的93.53%。主要原因:按照本市統(tǒng)一繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),據(jù)實(shí)支出醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預(yù)算17302.44萬元,2024年度決算21111.73萬元,完成年初預(yù)算的122.02%。其中:
“能源節(jié)約利用”(款)2024年度年初預(yù)算17302.44萬元,2024年度決算21111.73萬元,完成年初預(yù)算的122.02%。主要原因:追加安排北京市分布式光伏獎勵經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1463.16萬元,2024年度決算5957.29萬元,完成年初預(yù)算的407.15%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2024年度年初預(yù)算1463.16萬元,2024年度決算5957.29萬元,完成年初預(yù)算的407.15%。主要原因:追加安排北京市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度平臺建設(shè)項(xiàng)目、北京數(shù)字營商集成服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目等基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無此類經(jīng)費(fèi)。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無此類經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此類經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出42471.01萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)123.83萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算265.66萬元減少141.83萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)70.09萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)158萬元減少87.91萬元。主要原因:落實(shí)厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格出國事項(xiàng)管理;2024年度因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展優(yōu)化營商環(huán)境訪問交流、參加雙碳戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型升級專題培訓(xùn)等方面,2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組14個(gè)、17人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.85萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.71萬元減少3.86萬元。主要原因:落實(shí)厲行節(jié)約要求,減少公務(wù)接待規(guī)模。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待支援合作領(lǐng)域外省市人員來京接洽工作。公務(wù)接待14批次,公務(wù)接待207人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)51.89萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)101.95萬元減少50.06萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)51.89萬元,主要原因:落實(shí)政府帶頭過“緊日子”要求,減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。2024年度公務(wù)用車保有量55輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1459.69萬元,比上年增加168.29萬元,增加原因:機(jī)構(gòu)改革,并入原北京市支援合作辦公室。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額22836.64萬元,其中:政府采購貨物支出497萬元,政府采購工程支出659.67萬元,政府采購服務(wù)支出21679.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額12711.77萬元,占政府采購支出總額的55.66%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3972.36萬元,占政府采購支出總額的17.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市發(fā)展和改革委員會共有車輛55臺;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備11臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算13423.2萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
10.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)(項(xiàng)):反映日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項(xiàng)):反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)經(jīng)濟(jì)體制改革研究(項(xiàng)):反映經(jīng)濟(jì)體制改革與研究方面的支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng)):反映物價(jià)管理方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出和運(yùn)行保障類的項(xiàng)目支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展和改革事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除以上項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
16.“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的支出。
17.“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
18.“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績效自評表