目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案,設(shè)置北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局,為市政府組成部門。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
包括北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局(本級)1家行政單位,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局網(wǎng)絡(luò)安全管理中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心(北京市公共信用信息中心)、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市無線電監(jiān)測站、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局綜合事務(wù)中心等8家全額撥款事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)701192.84萬元,比上年減少262528.04萬元,下降27.24%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)654569.48萬元,比上年減少167292.26萬元,下降20.36%。
1.財(cái)政撥款收入653803.19萬元,占收入合計(jì)的99.88%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入556703.19萬元,占收入合計(jì)的85.05%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入97100萬元,占收入合計(jì)的14.83%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入320.51萬元,占收入合計(jì)的0.05%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入445.78萬元,占收入合計(jì)的0.07%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)632127.53萬元,比上年減少280895.68萬元,下降30.77%,其中:基本支出22985.21萬元,占支出合計(jì)的3.64%;項(xiàng)目支出609142.32萬元,占支出合計(jì)的96.36%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)691953.08萬元,比上年減少258761.18萬元,下降27.22%。主要原因:上年度部門高精尖、中小企業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目資金一次性增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出531535.57萬元,主要用于以下方面: 教育支出101.25萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.02%;科學(xué)技術(shù)支出4105萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2385.07萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.45%;衛(wèi)生健康支出1348.45萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.25%;節(jié)能環(huán)保支出72499.20萬元,占本年財(cái)政撥款支出13.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出994.13萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.19%;資源勘探工業(yè)信息等支出450102.47萬元,占本年財(cái)政撥款支出84.68%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算142.57萬元,2024年度決算101.25萬元,完成年初預(yù)算的71.02%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算142.57萬元,2024年度決算101.25萬元,完成年初預(yù)算的71.02%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子要求,壓減培訓(xùn)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算5567.88萬元,2024年度決算4105萬元,完成年初預(yù)算的73.73%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算2549.12萬元,2024年度決算2385.07萬元,完成年初預(yù)算的93.56%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算2549.12萬元,2024年度決算2385.07萬元,完成年初預(yù)算的93.56%。主要原因:因機(jī)構(gòu)改革部分人員轉(zhuǎn)隸,養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1465.96萬元,2024年度決算1348.45萬元,完成年初預(yù)算的91.98%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算1465.96萬元,2024年度決算1348.45萬元,完成年初預(yù)算的91.98%。主要原因:因機(jī)構(gòu)改革部分人員轉(zhuǎn)隸,醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預(yù)算50000萬元,2024年度決算72499.20萬元,完成年初預(yù)算的145%。其中:
“能源節(jié)約利用”(款)2024年度年初預(yù)算50000萬元,2024年度決算72499.20萬元,完成年初預(yù)算的145%。主要原因:根據(jù)工作需要,年中安排節(jié)能項(xiàng)目資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算994.13萬元,其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算994.13萬元,主要原因:根據(jù)工作需要,年中安排基建項(xiàng)目資金。
7、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2024年度年初預(yù)算402730.25萬元,2024年度決算450102.47萬元,完成年初預(yù)算的111.76%。其中:
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2024年度年初預(yù)算357596.96萬元,2024年度決算387624.90萬元,完成年初預(yù)算的108.4%。主要原因:根據(jù)工作需要,年中安排支持高精尖發(fā)展相關(guān)項(xiàng)目資金。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(款)2024年度預(yù)算45133.29萬元,2024年度決算62477.57萬元,完成年初預(yù)算的138.43%,主要原因:根據(jù)工作需要,年中安排支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)項(xiàng)目資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出97100萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出23321萬元,占本年財(cái)政撥款支出24.02%;資源勘探工業(yè)信息等支出73779萬元,占本年財(cái)政撥款支出75.98%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算23321萬元。
2、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算73779萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20157.12萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)148.56萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算306.66萬元減少158.10萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)101.62萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)141.62萬元減少40萬元。主要原因:落實(shí)政府過緊日子要求,厲行節(jié)約;2024年度因公出國(境)費(fèi)用主要用于軟件信息、生物醫(yī)藥、汽車、商業(yè)航天和智能裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域合作項(xiàng)目洽談、對接2024年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)、開展無線電管理治理能力現(xiàn)代化培訓(xùn)等方面等方面。2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組10個(gè)、28人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.46萬元減少4.46萬元。主要原因:本年未發(fā)生公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)46.94萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)160.58萬元減少113.64萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:所屬二級預(yù)算單位因相關(guān)規(guī)定調(diào)整當(dāng)年未購置業(yè)務(wù)技術(shù)用車。2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)46.94萬元,主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約。2024年度公務(wù)用車保有量47輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)712.79萬元,比上年減少138.37萬元,減少原因:因機(jī)構(gòu)改革部分人員轉(zhuǎn)隸,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額36132.74萬元,其中:政府采購貨物支出3030.64萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出33102.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額16993.16萬元,占政府采購支出總額的47.03%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7424.76萬元,占政府采購支出總額的20.55%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛47臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備73臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算13311.95萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)高技術(shù)研究(項(xiàng)):反映為解決事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展和國家安全等重大戰(zhàn)略性、前沿性和前瞻性高技術(shù)問題而開展的研究工作支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除該款類科目所列示明細(xì)分類以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
18.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
19.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出;
20.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng))反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
21.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映該款類科目所列示明細(xì)分類以外的其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
23.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng)):反映用于支持中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
詳見附件。