目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市民政局下屬15個(gè)預(yù)算單位,分別是北京市社會組織管理中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接受捐贈事務(wù)管理中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心系統(tǒng)、北京市老齡協(xié)會等。根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革部署要求,2024年本部門涉及兩家預(yù)算單位轉(zhuǎn)隸劃轉(zhuǎn),報(bào)表及說明中的年初預(yù)算數(shù)為轉(zhuǎn)隸劃轉(zhuǎn)后年初預(yù)算數(shù)。
(二)職責(zé)
北京市民政局(簡稱市民政局)是市政府組成部門,為正局級。市民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策、決策部署以及市委有關(guān)工作要求,把堅(jiān)持黨中央對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)是:
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。擬訂本市有關(guān)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)市老齡委的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化的發(fā)展規(guī)劃和政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。擬訂老年人社會參與政策并組織實(shí)施。
3.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)本市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
4.負(fù)責(zé)本市社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會等社會組織的登記和監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)各區(qū)社會組織登記管理與執(zhí)法監(jiān)督工作。
5.組織擬訂本市殘疾人社會福利政策并統(tǒng)籌實(shí)施,指導(dǎo)有關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.擬訂本市婚姻管理政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)婚姻登記機(jī)構(gòu)管理工作,推進(jìn)婚俗改革。
7.擬訂本市殯葬管理政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,推進(jìn)殯葬改革。
8.擬訂本市兒童福利、孤困兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全困境兒童保障制度,指導(dǎo)有關(guān)兒童機(jī)構(gòu)管理工作。
9.組織擬訂促進(jìn)本市慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作。負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
10.擬訂本市城鄉(xiāng)社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。指導(dǎo)城市生活無著流浪乞討人員救助工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更和政府及派出機(jī)關(guān)駐地遷移等審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)全市行政區(qū)域界線的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭議調(diào)處工作。
12.擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和權(quán)益保護(hù)政策,負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎勵和權(quán)益保護(hù)工作。
13.依法負(fù)責(zé)民政行政執(zhí)法工作,組織查處有關(guān)違法違規(guī)行為。
14.承擔(dān)接濟(jì)服務(wù)管理工作。
15.代管北京市老齡協(xié)會。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)75884.83萬元,比上年76120.97萬元減少236.14萬元,下降0.31%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)72420.04萬元,比上年74075.64萬元減少1655.60萬元,下降2.24%。
1.財(cái)政撥款收入71145.79萬元,占收入合計(jì)的98.24%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71145.79萬元,占收入合計(jì)的98.24%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入972.98萬元,占收入合計(jì)的1.34%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入301.27萬元,占收入合計(jì)的0.42%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)69535.70萬元,比上年71049.18萬元減少1513.48萬元,下降2.13%,其中:基本支出43057.42萬元,占支出合計(jì)的61.92%;項(xiàng)目支出25439.09萬元,占支出合計(jì)的36.58%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出1039.19萬元,占支出合計(jì)的1.50%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)71845.12萬元,比上年73300.90萬元減少1455.78萬元,下降1.99%。主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓減一般性支出,以及搬遷副中心減少辦公用房租賃費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68196.38萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出2045.43萬元,占本年財(cái)政撥款支出3%;社會保障和就業(yè)支出60648.66萬元,占本年財(cái)政撥款支出88.93%;衛(wèi)生健康支出5502.29萬元,占本年財(cái)政撥款支出8.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算2363萬元,2024年度決算2045.43萬元,完成年初預(yù)算的86.56%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算2363萬元,2024年度決算2045.43萬元,完成年初預(yù)算的86.56%。主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算65635.18萬元,2024年度決算60648.66萬元,完成年初預(yù)算的92.40%。其中:
“民政管理事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算59795.28萬元,2024年度決算55163.83萬元,完成年初預(yù)算的92.25%。主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓減一般性支出,以及搬遷副中心減少辦公用房租賃費(fèi)等。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算5385.19萬元,2024年度決算5123.28萬元,完成年初預(yù)算的95.14%。主要原因:落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革部署要求,單位劃轉(zhuǎn)、編制內(nèi)人員相應(yīng)變動,養(yǎng)老保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出減少。
“臨時(shí)救助”(款)2024年度年初預(yù)算454.39萬元,2024年度決算361.55萬元,完成年初預(yù)算的79.57%。主要原因:嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算評審要求,部分項(xiàng)目預(yù)算審減,支出減少。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2024年度年初預(yù)算0.32萬元,2024年度決算0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因:落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革部署要求,結(jié)合工作職能調(diào)減預(yù)算。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算6568.75萬元,2024年度決算5502.29萬元,完成年初預(yù)算的83.76%。其中:
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算1500.60萬元,2024年度決算715.36萬元,完成年初預(yù)算的47.67%。主要原因:落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革部署要求,結(jié)合工作職能調(diào)減預(yù)算。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算2888.42萬元,2024年度決算2689.72萬元,完成年初預(yù)算的93.12%。主要原因:落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革部署要求,單位劃轉(zhuǎn)、編制內(nèi)人員相應(yīng)變動,醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出減少。
“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算2179.73萬元,2024年度決算2097.21萬元,完成年初預(yù)算的96.21%。主要原因:與預(yù)算基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出42914.96萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)172.57萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算284.48萬元減少111.91萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)81.30萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)170萬元減少88.70萬元。主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,嚴(yán)格控制因公出國(境)支出;2024年度因公出國(境)費(fèi)用主要用于:赴英國開展社會福利制度工作交流合作,赴日本參加“老老人”養(yǎng)老保障及照護(hù)服務(wù)能力提升培訓(xùn),參加隨團(tuán)赴阿爾巴尼亞和新加坡等開展社會組織工作交流、養(yǎng)老助殘服務(wù)工作交流等方面。2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、16人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.41萬元減少1.41萬元。主要原因:厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)91.27萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)113.08萬元減少21.81萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)41.33萬元,主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,2024年度購置(更新)2輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)49.94萬元,主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量51輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1175.98萬元,比上年1877.93萬元減少701.95萬元,減少原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓減一般性支出,以及搬遷副中心辦公用房相關(guān)支出減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額14641.87萬元,其中:政府采購貨物支出573.96萬元,政府采購工程支出697.80萬元,政府采購服務(wù)支出13370.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額6327.64萬元,占政府采購支出總額的43.22%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5124.90萬元,占政府采購支出總額的35%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市民政局共有車輛51臺;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備11臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算10250.13萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
8.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)社會組織管理(項(xiàng)):反映社會組織管理、支持社會組織發(fā)展等方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、社會組織管理、行政區(qū)劃和地名管理及基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)等項(xiàng)目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)
四、中央對北京市民政局轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告(詳見附件)