目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕85號(hào))、市委編辦《關(guān)于市財(cái)政局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編發(fā)〔2021〕138號(hào))以及《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于精減市財(cái)政局機(jī)關(guān)行政編制的通知》(京編辦發(fā)〔2023〕81號(hào)),北京市財(cái)政局(簡(jiǎn)稱市財(cái)政局)是市政府組成部門,為正局級(jí)。市財(cái)政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策并監(jiān)督執(zhí)行。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
2.擬訂本市財(cái)政發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測(cè)全市收入形勢(shì),參與制定重大經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施調(diào)控和綜合平衡本市財(cái)力的建議。擬訂并執(zhí)行市與區(qū)、國(guó)家與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
3.負(fù)責(zé)管理市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。編制年度本市預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。受市政府委托,向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)市級(jí)政府預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂本市基建投資有關(guān)政策,制定基建財(cái)務(wù)管理制度。承擔(dān)預(yù)算評(píng)審管理工作。
4.負(fù)責(zé)組織起草本市有關(guān)稅收地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案及實(shí)施辦法和稅收政策調(diào)整方案。提出關(guān)稅和進(jìn)口稅收政策的建議,參與制定關(guān)稅政策的相關(guān)研究工作。
5.按分工負(fù)責(zé)本市政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理有關(guān)辦法,監(jiān)管彩票市場(chǎng),按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織制定本市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督本市國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的有關(guān)工作。制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。
7.擬訂本市政府采購(gòu)政策制度并監(jiān)督管理。承擔(dān)市級(jí)部門行政執(zhí)法用車、特種專業(yè)技術(shù)用車定編工作。
8.貫徹執(zhí)行政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。依法制定本市政府債務(wù)管理制度和辦法。編制各區(qū)政府債余額限額計(jì)劃。依法依規(guī)擬訂政府防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施。管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織對(duì)本市的貸款業(yè)務(wù)。對(duì)本市金融機(jī)構(gòu)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管。
9.牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市政府授權(quán),集中統(tǒng)一履行本市國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施,制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。
10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,收取市級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯的管理。
11.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作,承擔(dān)北京市社會(huì)保障基金管理有關(guān)工作。
12.負(fù)責(zé)管理本市會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。
13.負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作,研究完善本市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度和評(píng)價(jià)體系。反映財(cái)政收支管理中的重大問題。提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策性建議。
14.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
北京市財(cái)政局共32個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、12個(gè)直屬事業(yè)單位。32個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體包括:辦公室、研究室、綜合處、法制處、稅政處(非稅收入管理處)、關(guān)稅處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、債務(wù)管理處、政府采購(gòu)管理處(控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力辦公室)、黨政群團(tuán)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、公檢法司處、教育事業(yè)處、科技文化事業(yè)處、社會(huì)保障處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、公用事業(yè)處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、資產(chǎn)管理處(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算處)、金融處、外事處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效評(píng)價(jià)處、財(cái)政監(jiān)督處(內(nèi)部控制辦公室)、信息處、財(cái)務(wù)處、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退干部處。12個(gè)直屬事業(yè)單位具體包括:北京市財(cái)政監(jiān)督檢查分局、北京市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心、北京市財(cái)政局預(yù)算編制中心、北京市財(cái)源建設(shè)和收入管理中心、北京市財(cái)政局績(jī)效考評(píng)中心、北京市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心、北京市財(cái)政局政府債務(wù)管理事務(wù)中心、北京市財(cái)政局預(yù)算管理一體化建設(shè)中心、北京市財(cái)政局國(guó)有金融資本運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)中心、北京市財(cái)政科學(xué)研究所、北京市會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試事務(wù)中心、北京市財(cái)政局綜合事務(wù)中心。下屬2個(gè)預(yù)算單位,即北京市財(cái)政局本級(jí)行政、北京市財(cái)政局本級(jí)事業(yè)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)44011.5萬元,比上年減少981.37萬元,下降2.18%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)42818.98萬元,比上年減少541.02萬元,下降1.25%。
1.財(cái)政撥款收入42813.65萬元,占收入合計(jì)的99.99%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42813.65萬元,占收入合計(jì)的99.99%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入5.33萬元,占收入合計(jì)的0.01%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)42232.83萬元,比上年減少812.7萬元,下降1.89%,其中:基本支出26124.64萬元,占支出合計(jì)的61.86%;項(xiàng)目支出16108.19萬元,占支出合計(jì)的38.14%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)42840.88萬元,比上年減少698.52萬元,下降1.6%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子要求,嚴(yán)控部門一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41930.88萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出36850.69萬元,占本年財(cái)政撥款支出87.88%;教育支出115.59萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.28%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3084.63萬元,占本年財(cái)政撥款支出7.36%;衛(wèi)生健康支出1879.97萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.48%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算38096.38萬元,2024年度決算36850.69萬元,完成年初預(yù)算的96.73%。
其中:
“財(cái)政事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算38096.38萬元,2024年度決算36850.69萬元,完成年初預(yù)算的96.73%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,壓減和嚴(yán)控一般性支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算175.16萬元,2024年度決算115.59萬元,完成年初預(yù)算的65.99%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算175.16萬元,2024年度決算115.59萬元,完成年初預(yù)算的65.99%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約,壓縮培訓(xùn)成本。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算3161.52萬元,2024年度決算3084.63萬元,完成年初預(yù)算的97.57%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算3161.52萬元,2024年度決算3084.63萬元,完成年初預(yù)算的97.57%。主要原因:按照實(shí)際繳費(fèi)情況繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算2081.73萬元,2024年度決算1879.97萬元,完成年初預(yù)算的90.31%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算2081.73萬元,2024年度決算1879.97萬元,完成年初預(yù)算的90.31%。主要原因:按照實(shí)際繳費(fèi)情況繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26124.64萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)175.84萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算251.25萬元減少75.41萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)106.89萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)141.93萬元減少35.04萬元。主要原因:繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)控支出;2024年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外參加亞投行年會(huì)等方面,2024年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、20人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.2萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)11.64萬元減少11.44萬元。主要原因:繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模,公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)單位調(diào)研工作的餐費(fèi)。公務(wù)接待9批次,公務(wù)接待68人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)68.75萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)97.68萬元減少28.93萬元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)39.97萬元,2024年度購(gòu)置(更新)1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)28.78萬元,主要原因:繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子要求,嚴(yán)控公務(wù)用車使用,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量27輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1026.93萬元,比上年增加5.2萬元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額8879.13萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出608.15萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出8270.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額5145.79萬元,占政府采購(gòu)支出總額的57.95%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3920.63萬元,占政府采購(gòu)支出總額的44.16%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市財(cái)政局共有車輛27臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備26臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算10131.8萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心附屬事業(yè)單位支出。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng)):反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(詳見附件)
四、中央對(duì)北京普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告(詳見附件)