目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市統(tǒng)計局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》及相關(guān)機構(gòu)編制文件,成立北京市統(tǒng)計局。市統(tǒng)計局下屬全額撥款事業(yè)單位8個,即:北京市經(jīng)濟社會調(diào)查總隊、北京市統(tǒng)計局普查中心、北京市統(tǒng)計局綜合事務(wù)中心、北京市統(tǒng)計監(jiān)測評價中心、北京市統(tǒng)計應(yīng)用研究所、北京市統(tǒng)計發(fā)展促進中心、北京市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心、北京市社情民意調(diào)查中心。16個區(qū)及經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊,分別是:北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市朝陽區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市房山區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市密云區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊。
主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)計方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準,起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案,擬訂地方統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準的實施;承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。
2.負責貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全市及各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算工作。
3.負責組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作;會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施;匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.負責組織實施全市國民經(jīng)濟各行業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.負責組織實施全市能源、投資、價格、收入、科技、人口、勞動力、旅游、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6.負責組織各區(qū)縣、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7.負責對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、各區(qū)縣統(tǒng)計調(diào)查項目,指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計部門主要負責人;指導本市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)、統(tǒng)計教育和培訓,負責統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作,會同有關(guān)部門組織管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘工作;監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計部門由市財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費和專項基本建設(shè)投資。
10.負責擬訂本市統(tǒng)計信息工程建設(shè)規(guī)劃,建立健全并管理本市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟與社會發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,組織制定各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則,指導區(qū)縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.承辦市政府和國家統(tǒng)計局交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計59559.80萬元,比上年增加9886.85萬元,增長19.90%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計58294.95萬元,比上年增加10411.40萬元,增長21.74%。
1.財政撥款收入57917.43萬元,占收入合計的99.35%。其中:一般公共預算財政撥款收入57917.43萬元,占收入合計的99.35%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入377.52萬元,占收入合計的0.65%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計54773.46萬元,比上年增加8082.31萬元,增長17.31%,其中:基本支出29777.80萬元,占支出合計的54.37%;項目支出24995.66萬元,占支出合計的45.63%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計58069.98萬元,比上年增加10295.41萬元,增長21.55%。主要原因:增加北京市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出53883.88萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出48075.43萬元,占本年財政撥款支出89.22%;教育支出276.30萬元,占本年財政撥款支出0.51%;社會保障和就業(yè)支出3149.63萬元,占本年財政撥款支出5.85%;衛(wèi)生健康支出2382.52萬元,占本年財政撥款支出4.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預算47368.83萬元,2024年度決算48075.43萬元,完成年初預算的101.49%。
其中:
“統(tǒng)計信息事務(wù)”(款,下同)2024年度年初預算47368.83萬元,2024年度決算47228.56萬元,完成年初預算的99.7%。主要原因:落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求,壓縮一般公共預算支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款,下同)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算846.86萬元,完成年初預算的100%。主要原因:根據(jù)工作實際增加其他一般公共服務(wù)支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算436萬元,2024年度決算276.30萬元,完成年初預算的63.37%。其中:
“進修及培訓”(款)2024年度年初預算436萬元,2024年度決算276.30萬元,完成年初預算的63.37%。主要原因:落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求,壓縮一般公共預算支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算3308.69萬元,2024年度決算3149.63萬元,完成年初預算的95.19%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預算3308.69萬元,2024年度決算3149.63萬元,完成年初預算的95.19%。主要原因:按照人員變動情況,實際繳費支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算2522.54萬元,2024年度決算2382.52萬元,完成年初預算的94.45%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預算2522.54萬元,2024年度決算2382.52萬元,完成年初預算的94.45%。主要原因:按照人員變動情況,實際繳費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出29726.54萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)46.50萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算118.06萬元減少71.56萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)22.76萬元,比2024年度年初預算數(shù)50.22萬元減少27.46萬元。主要原因:落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求,壓縮因公出國(境)費用支出;2024年度因公出國(境)費用主要用于隨市其他委辦局團組赴境外開展國際化服務(wù)環(huán)境能力提升等領(lǐng)域境外培訓,京港洽談會前期籌備及對外統(tǒng)計調(diào)查等工作,2024年度組織因公出國(境)團組5個、5人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.09萬元,比2024年度年初預算數(shù)1.18萬元減少1.09萬元。主要原因:落實厲行勤儉節(jié)約要求,嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準,公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待統(tǒng)計業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。公務(wù)接待1批次,公務(wù)接待9人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)23.65萬元,比2024年度年初預算數(shù)66.66萬元減少43.01萬元。其中,公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:未申請購置(更新)公務(wù)用車,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)23.65萬元,主要原因:落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求,壓縮一般公共預算支出。2024年度公務(wù)用車保有量35輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1909.5萬元,比上年減少591.94萬元,減少原因:落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求,壓縮一般公共預算支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額7067.08萬元,其中:政府采購貨物支出725.51萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出6341.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額4073.66萬元,占政府采購支出總額的57.64%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1952.77萬元,占政府采購支出總額的27.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市統(tǒng)計局共有車輛46臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備12臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算2568.03萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。