目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局于2024年1月正式組建,為行政單位,主要承擔(dān)以下十項(xiàng)職責(zé):一是起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。二是統(tǒng)籌推進(jìn)本市政府職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。擬訂改革規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重大問(wèn)題調(diào)查研究,協(xié)調(diào)解決改革中遇到的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,推動(dòng)“高效辦成一件事”,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促各區(qū)各部門落實(shí)改革重大任務(wù)。規(guī)范管理本市行政許可等政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),規(guī)范行政備案、辦事證明等管理服務(wù)。三是協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。組織推動(dòng)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各級(jí)各類政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、管理工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)本市政務(wù)服務(wù)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)北京市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)、運(yùn)行和管理。協(xié)調(diào)推動(dòng)政務(wù)服務(wù)區(qū)域協(xié)同發(fā)展和國(guó)際化服務(wù)工作。四是統(tǒng)籌推進(jìn)本市數(shù)字政務(wù)建設(shè)。統(tǒng)籌本市政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”和一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、管理工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)本市與國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)和政務(wù)信息安全管理工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督本市政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體建設(shè)、發(fā)展。負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、國(guó)際版門戶網(wǎng)站的管理工作。五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開(kāi)和政務(wù)公開(kāi)工作。依法協(xié)調(diào)受理公民、法人或其他組織獲取市政府信息的申請(qǐng)。組織推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)和政策服務(wù)制度化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市政府系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)渠道建設(shè)工作。六是負(fù)責(zé)接訴即辦工作的組織協(xié)調(diào),規(guī)劃建設(shè)接訴即辦平臺(tái),制定接訴即辦工作制度、流程和規(guī)范。管理市民熱線服務(wù)工作機(jī)構(gòu)并監(jiān)督其開(kāi)展工作。七是統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城市建設(shè)和全市數(shù)據(jù)工作。組織擬訂智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)工作及有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃,協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等創(chuàng)新攻關(guān)和應(yīng)用推廣。八是協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè),牽頭起草相關(guān)法規(guī)草案、擬訂相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。在具體承擔(dān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)中,履行相應(yīng)數(shù)據(jù)安全職責(zé),負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)數(shù)據(jù)安全政策并組織實(shí)施。九是統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)資源分類分級(jí)管理,組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用,推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會(huì)數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。十是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
因機(jī)構(gòu)改革,2024年北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局所屬事業(yè)單位增加。
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局包括5個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,即:1.北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局(本級(jí));2.北京市市民熱線服務(wù)中心;3.北京市政務(wù)服務(wù)中心;4.首都之窗運(yùn)行管理中心;5.北京市大數(shù)據(jù)中心。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)106,349.9萬(wàn)元,比上年增加52,805.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.62%。
(一)收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)99,529.55萬(wàn)元,比上年增加46,332.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.1%。
1.財(cái)政撥款收入99,494.25萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.96%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入99,494.25萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.96%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入35.30萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.04%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)95,690.29萬(wàn)元,比上年增加43,892.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.74%,其中:基本支出35,092.44萬(wàn)元,占支出合計(jì)的36.67%;項(xiàng)目支出60,597.85萬(wàn)元,占支出合計(jì)的63.33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)106,062.59萬(wàn)元,比上年增加52,518.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.08%。主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,我部門新增2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95,619.85萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出30,879.06萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出32.29%;教育支出2.74萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1,490.07萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出1.56%;衛(wèi)生健康支出927.69萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.97%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出580.39萬(wàn)元;占本年財(cái)政撥款支出0.61%;資源勘探工業(yè)信息等支出33,062.14萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出34.58%;其他支出5,597.87萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出5.85%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算27,954.19萬(wàn)元,2024年度決算30,879.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.46%。
其中:
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算27,954.19萬(wàn)元,2024年度決算30,879.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.46%。主要原因:因工作需要增加“市政府門戶網(wǎng)站(“京策”平臺(tái))政策服務(wù)功能升級(jí)改造”、“北京市英文地圖應(yīng)用推廣”等項(xiàng)目支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算33.65萬(wàn)元,2024年度決算2.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8.14%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算33.65萬(wàn)元,2024年度決算2.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8.14%。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,減少相關(guān)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1,539.46萬(wàn)元,2024年度決算1,490.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.79%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算1,539.46萬(wàn)元,2024年度決算1,490.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.79%。主要原因:2024年人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,減少相關(guān)保險(xiǎn)支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算956.34萬(wàn)元,2024年度決算927.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款))2024年度年初預(yù)算956.34萬(wàn)元,2024年度決算927.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97%。主要原因:2024年人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,減少相關(guān)保險(xiǎn)支出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算580.39萬(wàn)元,2024年度決算580.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2024年度年初預(yù)算580.39萬(wàn)元,2024年度決算580.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
6、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2024年度年初預(yù)算26,128.87萬(wàn)元,2024年度決算33,062.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.53%。其中:
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2024年度年初預(yù)算26,128.87萬(wàn)元,2024年度決算33,062.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.53%。主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,2024年增加“北京市大數(shù)據(jù)工作推進(jìn)小組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等項(xiàng)目支出。
7、“其他支出”(類)2024年度年初預(yù)算492.39萬(wàn)元,2024年度決算5,597.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1,136.88%。
其中:
“其他支出”(款)2024年度年初預(yù)算492.39萬(wàn)元,2024年度決算5,597.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1,136.88%。主要原因:因工作需要新增“北京接訴即辦改革論壇”等市委市政府重點(diǎn)事項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出35,036.48萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出16,345.76萬(wàn)元;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出797.09萬(wàn)元;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出457.09萬(wàn)元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等2.75萬(wàn)元。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.51萬(wàn)元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算88.7萬(wàn)元減少47.19萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)21.19萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)51.3萬(wàn)元減少30.11萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,壓減因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出;2024年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴歐洲出訪工作,2024年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、5人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)12.17萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)20.45萬(wàn)元增減少8.28萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于組織相關(guān)會(huì)議、各地方及委辦局學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)。公務(wù)接待774批次,公務(wù)接待4349人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)8.15萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)16.95萬(wàn)元減少8.8萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)8.15萬(wàn)元,主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)436.2萬(wàn)元,比上年減少8.2萬(wàn)元,減少原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額72,082.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4,077.99萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出5,280.17萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出62,723.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16,689.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的23.15%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3,994.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的5.54%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局共有車輛7臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備10臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算21,047.36萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映本單位用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映本單位用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
21.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
22.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
23.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
24.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)方面的支出。
25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件)
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(詳見(jiàn)附件)