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北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十一、政府采購情況表

  十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算說明

  第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策,研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革,承擔(dān)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù),指導(dǎo)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,完成市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下設(shè)二級預(yù)算單位分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級、北京會議中心、北京寬溝會議中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)279608.19萬元,比上年減少32486.17萬元,下降10.41%。

(一)收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)238438.25萬元,比上年減少15290.8萬元,下降6.03%。

1.財(cái)政撥款收入188094.45萬元,占收入合計(jì)的78.89%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入188094.45萬元,占收入合計(jì)的78.89%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;

3.事業(yè)收入1410.89萬元,占收入合計(jì)的0.59%;

4.經(jīng)營收入46393.24萬元,占收入合計(jì)的19.46%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;

6.其他收入2539.67萬元,占收入合計(jì)的1.07%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)243370.84萬元,比上年減少24809.83萬元,下降9.25%,其中:基本支出94612.08萬元,占支出合計(jì)的38.88%;項(xiàng)目支出103448.46萬元,占支出合計(jì)的42.51%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出45310.3萬元,占支出合計(jì)的18.62%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。

圖2:支出決算

圖2:支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)189089.96萬元,比上年減少24415.87萬元,下降11.44%。主要原因:按照市委市政府關(guān)于市級機(jī)關(guān)第二批搬遷工作統(tǒng)一部署,2023年度安排行政辦公區(qū)二期開辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支,上述預(yù)算為一次性支出事項(xiàng),2024年相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187273.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出161681.44萬元,占本年財(cái)政撥款支出86.33%;教育支出164.09萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.09%;社會保障和就業(yè)支出2103.99萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.12%;衛(wèi)生健康支出1472.36萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.79%;其他支出21851.92萬元,占本年財(cái)政撥款支出11.67%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算163448.77萬元,2024年度決算161681.44萬元,完成年初預(yù)算的98.92%。

其中:

“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算162007.94萬元,2024年度決算160262.15萬元,完成年初預(yù)算的98.92%,與年初預(yù)算基本持平。

“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算1440.82萬元,2024年度決算1419.28萬元,完成年初預(yù)算的98.51%,與年初預(yù)算基本持平。

2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算500.00萬元,2024年度決算164.09萬元,完成年初預(yù)算的32.82%。其中:

“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算500.00萬元,2024年度決算164.09萬元,完成年初預(yù)算的32.82%。主要原因:落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算2547.63萬元,2024年度決算2103.99萬元,完成年初預(yù)算的82.59%。其中:

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算2488.80萬元,2024年度決算2045.16萬元,完成年初預(yù)算的82.17%。主要原因:根據(jù)實(shí)際工作需要,嚴(yán)格按照社保養(yǎng)老政策與實(shí)有人數(shù)繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

“其他社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算58.83萬元,2024年度決算58.83萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算1999.46萬元,2024年度決算1472.36萬元,完成年初預(yù)算的73.64%。其中:

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算1999.46萬元,2024年度決算1472.36萬元,完成年初預(yù)算的73.64%。主要原因:由于實(shí)際執(zhí)行數(shù)低于預(yù)算測算數(shù),使得決算較年初預(yù)算數(shù)減少。

5、“其他支出”2024年度年初預(yù)算946.69萬元,2024年度決算21851.92萬元,完成年初預(yù)算的2308.24%。其中:

“其他支出”2024年度年初預(yù)算946.69萬元,2024年度決算21851.92萬元,完成年初預(yù)算的2308.24%。主要原因:行政辦公區(qū)二期2024年全面投入使用,增加行政辦公區(qū)二期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出92445.2萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2516.45萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3229.18萬元減少712.73萬元。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)31.92萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.03萬元減少4.11萬元。主要原因:2024年我局嚴(yán)格按照因公臨時出國(境)經(jīng)費(fèi)管理辦法,厲行節(jié)約,統(tǒng)籌使用經(jīng)費(fèi);2024年度因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展對外交流、合作洽談及國際化服務(wù)環(huán)境能力提升培訓(xùn),2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組1個、5人次,參加因公出國(境)團(tuán)組1個、1人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.03萬元減少12.03萬元。主要原因:2024年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2484.53萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)3181.12萬元減少696.59萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)961.01萬元,與年初預(yù)算數(shù)基本持平,2024年度購置(更新)40輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)1523.52萬元,完成年初預(yù)算的68.67%,主要原因:落實(shí)過緊日子要求和持續(xù)加大新能源車更新力度,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出減少。2024年度使用“三公”經(jīng)費(fèi)保障的公務(wù)用車保有量890輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)65985.17萬元,比上年增加9212.06萬元,增加原因:行政辦公區(qū)二期2024年全面投入使用,增加行政辦公區(qū)二期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額66611.76萬元,其中:政府采購貨物支出5378.65萬元,政府采購工程支出7041.88萬元,政府采購服務(wù)支出54191.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額18520.38萬元,占政府采購支出總額的27.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5085.57萬元,占政府采購支出總額的7.63%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日,北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛943臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備132臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算87088.79萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項(xiàng)目支出績效自評表

詳見附件。

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