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北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十一、政府采購情況表

  十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算說明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)(北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前身),1992年7月更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),1994年8月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。

2000年7月,經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn),北京市財政局駐北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會,成為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機構(gòu),更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局;2024年根據(jù)相關(guān)文件調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機構(gòu),更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局。經(jīng)過機構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制,即北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局作為預(yù)算主體,代表北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財政局的一級預(yù)算單位。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)部門決算以北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局名義申報,市財政局對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局進行決算審核。

2024年經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機構(gòu)26個,分別為:黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、社會工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、營商環(huán)境建設(shè)局、科技和產(chǎn)業(yè)促進局、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)局、生物技術(shù)和大健康產(chǎn)業(yè)局、機器人和智能制造產(chǎn)業(yè)局、高端汽車和新能源產(chǎn)業(yè)局、財政國資局、開發(fā)建設(shè)局、城市運行局、生態(tài)環(huán)境建設(shè)局、社會事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、總工會、市規(guī)劃和自然資源委員會經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市集成電路重大項目辦公室、北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察工委;調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)工委、管委會公共服務(wù)機構(gòu)4個,分別為:黨群服務(wù)中心、土地儲備與建設(shè)服務(wù)中心、綜合服務(wù)保障中心、人力資源和社會保障服務(wù)中心;事業(yè)單位2個:疾病預(yù)防控制中心、榮華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;受托管理街道2個:榮華街道辦事處、博興街道辦事處。

按照2024年度部門決算的報送要求,北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)匯總決算包含34戶,其中:工作機構(gòu)26戶,公共服務(wù)機構(gòu)4戶,事業(yè)單位2個,受托管理街道2戶;將34戶數(shù)據(jù)匯總為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局1戶進行上報。

北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的主要職責(zé):保證國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策在開發(fā)區(qū)貫徹實施;編制開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃、經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實施;制定并組織實施開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定;按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)開發(fā)區(qū)各類投資項目;按照開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃,對開發(fā)區(qū)的土地實行統(tǒng)一管理;統(tǒng)一規(guī)劃、管理開發(fā)區(qū)的各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施;管理開發(fā)區(qū)的財政收支;管理開發(fā)區(qū)的進出口事務(wù);管理開發(fā)區(qū)的涉外事務(wù);管理開發(fā)區(qū)的工商行政、勞動、人事、統(tǒng)計、物價、技術(shù)監(jiān)督、城市建設(shè)、房地產(chǎn)、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、公安、司法行政和計劃生育等行政工作;興辦、管理開發(fā)區(qū)的教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè);監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在開發(fā)區(qū)的分支機構(gòu)的工作;市人民政府授予的其他職權(quán)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8,504,611.65萬元,比上年增加2,950,229萬元,增長53.12%。

(一)收入決算說明

2024年度本年收入合計7,652,575.59萬元,比上年增加3,013,336.56萬元,增長64.95%。

1.財政撥款收入7,641,472.56萬元,占收入合計的99.86%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5,548,996.05萬元,占收入合計的72.51%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入2,055,801.51萬元,占收入合計的26.86%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入36,675萬元,占收入合計的0.48%;

2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;

3.事業(yè)收入4,761.35萬元,占收入合計的0.06%;

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;

6.其他收入6,341.68萬元,占收入合計的0.08%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算說明

2024年度本年支出合計7,212,104.75萬元,比上年增加2,509,456.23萬元,增幅53.36%,其中:基本支出0萬元,占支出合計的0%;項目支出7,212,104.75萬元,占支出合計的100%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計8,486,696.4萬元,比上年增加2,975,649.99萬元,增幅53.99%。主要原因:增加中央及市級支持資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,237,355.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出217萬元,占本年財政撥款支出0.01%;教育支出188,000萬元,占本年財政撥款支出3.59%;科學(xué)技術(shù)支出2,475,027.98萬元,占本年財政撥款支出47.26%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出213,384.36萬元,占本年財政撥款支出4.07%;資源勘探工業(yè)信息等支出1,990,938.15萬元,占本年財政撥款支出38.01%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.75萬元,占本年財政撥款支出0%;其他支出369,757萬元,占本年財政撥款支7.06%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算217萬元。其中:

“人大事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算217萬元。主要原因:消化上一年度項目結(jié)余資金。

2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算188,000萬元,2024年度決算188,000萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

“普通教育”2024年度年初預(yù)算175,800萬元,2024年度決算175,800萬元,完成年初預(yù)算的100%。

“學(xué)前教育”2024年度年初預(yù)算67,000萬元,2024年度決算67,000萬元,完成年初預(yù)算的100%;

“小學(xué)教育”2024年度年初預(yù)算23,000萬元,2024年度決算23,000萬元,完成年初預(yù)算的100%;

“初中教育”2024年度年初預(yù)算8,100萬元,2024年度決算8,100萬元,完成年初預(yù)算的100%;

“高中教育”2024年度年初預(yù)算7,700萬元,2024年度決算7,700萬元,完成年初預(yù)算的100%;

“其他普通教育”2024年度年初預(yù)算70,000萬元,2024年度決算70,000萬元,完成年初預(yù)算的100%。

“其他教育支出”2024年度年初預(yù)算12,200萬元,2024年度決算12,200萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3.“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算2,341,043萬元,2024年度決算2,475,027.98萬元,完成年初預(yù)算的105.72%。其中:

“應(yīng)用研究”2024年度年初預(yù)算20,000萬元,2024年度決算145,228.68萬元,完成年初預(yù)算的726.14%。主要原因:一方面增加中央和市級支持資金;另一方面消化上一年度項目結(jié)余資金。

“科技條件與服務(wù)”2024年度年初預(yù)算81,043萬元,2024年度決算81,043萬元,完成年初預(yù)算的100%。

“其他科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算2,240,000萬元,2024年度決算2,248,756.30萬元,完成年初預(yù)算的100.39%。主要原因:用于醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和研發(fā)投入、發(fā)展高級別自動駕駛示范區(qū)、制定智能網(wǎng)連汽車政策落地等方面。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算170,000萬元,2024年度決算213,384.36萬元,完成年初預(yù)算的125.52%。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2024年度年初預(yù)算50,000萬元,2024年度決算93,384.36萬元,完成年初預(yù)算的186.77%。主要原因:增加中央及市級支持資金,主要為促進經(jīng)開區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),再生水管線、消防安全工程等項目的支出,不斷完善利民惠民基礎(chǔ)設(shè)施和交通體系,營造宜居宜業(yè)的生態(tài)環(huán)境,提升區(qū)域居民的幸福指數(shù)。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2024年度年初預(yù)算20,000萬元,2024年度決算20,000萬元,完成年初預(yù)算的100%。

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算10,000萬元,2024年度決算10,000萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5.“資源勘探信息等支出”2024年度年初預(yù)算250,000萬元,2024年度決算1,990,938.15萬元,完成年初預(yù)算的796.38%。其中:

“制造業(yè)”2024年度年初預(yù)算100,000萬元,2024年度決算1,840,938.15萬元,完成年初預(yù)算的1,840.94%。主要原因:增加中央及市級支持資金,主要用于擴區(qū)建設(shè)項目、規(guī)?;瘧?yīng)用示范項目等。

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”2024年度年初預(yù)算150,000萬元,2024年度決算150,000萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年決算30.75萬元。其中:

“應(yīng)急管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年決算30.75萬元。主要原因:消化上一年度項目結(jié)余資金。

7.“其他支出”2024年度年初預(yù)算169,757萬元,2024年度決算369,757萬元,完成年初預(yù)算的217.82%。其中:

“其他支出”2024年度年初預(yù)算169,757萬元,2024年度決算369,757萬元,完成年初預(yù)算的217.82%。主要原因:消化上一年度項目結(jié)余資金。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,925,537.14萬元,主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出14,500萬元,占本年財政撥款支出0.75%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出962,937.14萬元,占本年財政撥款支出50.01%;其他支出948,100萬元,占本年財政撥款支出的49.24%。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“節(jié)能環(huán)保支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算14,500萬元。其中:

“超長期特別國債安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算14,500萬元。

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算962,937.14萬元。其中:

“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算962,937.14萬元。主要原因:為加快亦莊新城建設(shè),推動經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)開區(qū)注重對土地資源整合,不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)等方面的資金投入。

3.“其他支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算948,100萬元。其中:

“其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算943,100萬元。主要原因:該資金全部為政府專項債券資金支出。

“超長期特別國債安排的其他支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算5,000萬元。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計36,675萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計36,710.97萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項目,在職人員工資等費用在“項目支出-工資福利支出”中反映,退休人員養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補助”中反映。

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)373.45萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算474.93萬元減少101.48萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)283.93萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)250.33萬元增加33.6萬元。主要原因:2024年度因公出國(境)費用主要用于項目推進及招才引智活動等方面:參加漢諾威工業(yè)博覽會;訪問瑞士探討中瑞創(chuàng)新園區(qū)共建方案,推動園區(qū)跨境協(xié)作;赴意大利、英國開展精準(zhǔn)醫(yī)療加速器深化合作,推動建立“政銀”合作機制等。2024年度組織因公出國(境)團組21個、74人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)9.02萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.22萬元減少27.2萬元。主要原因:按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求,對接待范圍、流程提出更高要求,在執(zhí)行過程中加強審批,嚴格把關(guān)。2024年度公務(wù)接待費主要用于“投資中國”活動來經(jīng)開區(qū)參觀考察企業(yè);接待經(jīng)開區(qū)及企業(yè)在新質(zhì)生產(chǎn)力、新型工業(yè)化方面的實踐調(diào)研等相關(guān)工作。2024年度公務(wù)接待46批次,公務(wù)接待695人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)80.5萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)188.38萬元減少107.88萬元。其中,公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)17.98萬元,主要原因:按照年初預(yù)算,購置公務(wù)車輛,2024年度購置(更新)1輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)62.52萬元,主要原因:按照相關(guān)規(guī)定,嚴格控制公務(wù)車輛使用,通過強化公車安全駕駛降低事故率、加強車輛日常故障隱患排查減少大修支出,嚴控公車保費、維修費等支出,壓減相關(guān)經(jīng)費。2024年度公務(wù)用車保有量93輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計0萬元,與上年一致,主要原因:經(jīng)開區(qū)上述經(jīng)費由“北京經(jīng)濟技術(shù)建設(shè)發(fā)展支出專項”項目列支。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額140,938.82萬元,其中:政府采購貨物支出11,612.53萬元,政府采購工程支出4,177.65萬元,政府采購服務(wù)支出125,148.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額109,763.88萬元,占政府采購支出總額的77.88%,其中:授予小微企業(yè)合同金額65,980.23萬元,占政府采購支出總額的46.81%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日,北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局共有車輛114臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備49臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算146,404.68萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升:反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。

8.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-統(tǒng)計抽樣調(diào)查:反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查對開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

12.一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-其他民族事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

15.一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

17.一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨員事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨員事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

18.教育支出-普通教育-學(xué)前教育:反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

19.教育支出-普通教育-小學(xué)教育:反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

20.教育支出-普通教育-初中教育:反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

21.教育支出-普通教育-高中教育:反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

22.教育支出-普通教育-其他普通教育支出:反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出-其他教育支出-其他教育支出:反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

24.科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-實驗室及相關(guān)設(shè)施:反映國家實驗室、國家重點實驗室、部門開放實驗室及野外臺站等支出。

25.科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-其他科學(xué)條件與服務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

26.科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-其他科技交流合與作支出:反映除上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。

27.科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出:反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

28.文化旅游體育與傳媒支出-體育-群眾體育:反映業(yè)務(wù)體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

29.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運行:反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

30.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

31.社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理:反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

32.社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置:反映部隊轉(zhuǎn)業(yè)干部(含選擇逐月領(lǐng)取退役金的軍士)教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。

33.社會保障和就業(yè)支出-退役安置-其他退役安置支出:反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

34.社會保障和就業(yè)支出-社會福利-其他社會福利支出:反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

35.社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-其他退役軍人事務(wù)管理支出:反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

36.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

37.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

38.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu):反映用于城市社區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

39.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機構(gòu):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

40.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

41.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

42.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

43.衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

44.衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出:反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出:反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出:反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

50.農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補:反映財政用于符合條件人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息和獎補支出。

51.交通運輸支出-其他交通運輸支出-其他交通運輸支出:反映跟其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

52.資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

53.資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-產(chǎn)業(yè)發(fā)展:反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

54.資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項:反映用于支持中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。

55.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出:反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。

56.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-國有企業(yè)資本金注入-國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出:反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動國有資本投向重點行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域等方面的支出。

57.其他支出-其他支出-其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。

四、中央對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

2024年度北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)無中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。

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