目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京大興國際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)是北京市政府、河北省政府共同派出機(jī)構(gòu),是大興機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu),為正局級(jí)單位,下設(shè)五個(gè)部門,分別為:綜合部、規(guī)劃計(jì)劃部、政策研究部、督查推動(dòng)部、綜合保稅區(qū)管理部。
主要職責(zé)為:
(1)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京大興國際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(以下簡稱臨空經(jīng)濟(jì)區(qū))發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃,協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(2)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策,協(xié)調(diào)推動(dòng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃確定的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)稅等利益共享分配機(jī)制的落實(shí)。
(3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設(shè)管理工作。
(4)負(fù)責(zé)與國家有關(guān)部委的對(duì)接、聯(lián)絡(luò),為臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目等方面的支持。
(5)承擔(dān)北京大興國際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,督促落實(shí)北京大興國際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組議定事項(xiàng),協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問題。
(6)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)北京大興國際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和運(yùn)行管理等工作,擬訂有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的有關(guān)問題。
(7)完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)3493.94萬元,比上年增加126.72萬元,增長3.76%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)2582.75萬元,比上年減少553.4萬元,下降17.65%。
1.財(cái)政撥款收入1298.9萬元,占收入合計(jì)的50.29%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1298.9萬元,占收入合計(jì)的50.29%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入1283.85萬元,占收入合計(jì)的49.71%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)2646.55萬元,比上年增加379.59萬元,增長11.81%,其中:基本支出1622.99萬元,占支出合計(jì)的61.32%;項(xiàng)目支出1023.56萬元,占支出合計(jì)的38.68%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1345.9萬元,比上年減少288.51萬元,下降17.65%。主要原因:一是落實(shí)政府過緊日子要求,嚴(yán)控一般性支出預(yù)算;二是2024年繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1341.61萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出151.01萬元,占本年財(cái)政撥款支出11.26%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1190.60萬元,占本年財(cái)政撥款支出88.74%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算148.38萬元,2024年度決算151.01萬元,完成年初預(yù)算的101.76%。
其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算148.38萬元,2024年度決算151.01萬元,完成年初預(yù)算的101.76%。主要原因:人員增加及社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1168.62萬元,2024年度決算1190.60萬元,完成年初預(yù)算的101.88%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)“行政運(yùn)行”(項(xiàng))2024年度年初預(yù)算1168.62萬元,2024年度決算1190.60萬元,完成年初預(yù)算的101.88%。主要原因:年度新增人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1294.61萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.85萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.28萬元減少2.43萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.48萬元。主要原因:未發(fā)生公務(wù)接待事宜。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)8.85萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.8萬元減少1.95萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)8.85萬元,主要原因:單位采用新能源純電公務(wù)用車,使得年度公務(wù)用車的燃油及維護(hù)成本得以降低。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)30.28萬元,比上年減少28.57萬元,減少原因:落實(shí)政府“過緊日子”要求,進(jìn)一步壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額772.4萬元,其中:政府采購貨物支出44.75萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出727.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額659.19萬元,占政府采購支出總額的85.34%,其中:授予小微企業(yè)合同金額39.46萬元,占政府采購支出總額的5.11%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京大興國際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)共有車輛4臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算727.65萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)“行政運(yùn)行”(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)“一般行政事務(wù)管理”(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(詳見附件)