目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、檢務(wù)督察部等部門(mén)。
北京市東城區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān),通過(guò)行使檢察權(quán),追訴犯罪,維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序,維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益,維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,保障法律正確實(shí)施,維護(hù)社會(huì)公平正義,維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威,保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。具體行使下列職權(quán):依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán);對(duì)刑事案件進(jìn)行審查,批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;對(duì)刑事案件進(jìn)行審查,決定是否提起公訴,對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴;依照法律規(guī)定提起公益訴訟;對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督;對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督;對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督;法律規(guī)定的其他職權(quán)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)11353.34萬(wàn)元,比上年增加73.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.65%。
(一)收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)11204.3萬(wàn)元,比上年減少72.9萬(wàn)元,下降0.65%。
1.財(cái)政撥款收入11196.21萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.93%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11196.21萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.93%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入8.09萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.07%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)10867.45萬(wàn)元,比上年減少37.07萬(wàn)元,下降0.34%,其中:基本支出10022.24萬(wàn)元,占支出合計(jì)的92.22%;項(xiàng)目支出845.21萬(wàn)元,占支出合計(jì)的7.78%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11343.25萬(wàn)元,比上年增加68.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.60%。主要原因:按照全口徑預(yù)算管理要求,將跨年度使用的經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10861.41萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出9249.61萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出85.16%;教育支出2.24萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出973.89萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出8.97%;衛(wèi)生健康支出635.67萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出5.85%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算9947.39萬(wàn)元,2024年度決算9249.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.99%。
其中:
“檢察”(款,下同)2024年度年初預(yù)算9947.39萬(wàn)元,2024年度決算9249.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.99%。主要原因:根據(jù)厲行節(jié)約,過(guò)緊日子的原則壓減經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算4.90萬(wàn)元,2024年度決算2.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.71%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算4.90萬(wàn)元,2024年度決算2.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.71%。主要原因:根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1068.06萬(wàn)元,2024年度決算973.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.18%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算978.06萬(wàn)元,2024年度決算956.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.75%。主要原因:根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
“撫恤”(款)2024年度年初預(yù)算90.00萬(wàn)元,2024年度決算17.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的19.87%。主要原因:根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算666.24萬(wàn)元,2024年度決算635.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.41%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算666.24萬(wàn)元,2024年度決算635.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.41%。主要原因:根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10022.24萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)52.19萬(wàn)元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算105.91萬(wàn)元減少53.72萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因:全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后,因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.21萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)6.7萬(wàn)元減少6.49萬(wàn)元。主要原因:根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他單位來(lái)我院業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)研討公務(wù)用餐。公務(wù)接待5批次,公務(wù)接待28人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)51.98萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)99.21萬(wàn)元減少47.23萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)17.98萬(wàn)元,主要原因:結(jié)合辦案工作實(shí)際需要,2024年度購(gòu)置(更新)1輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)34萬(wàn)元,主要原因:按照厲行節(jié)約精神,結(jié)合工作實(shí)際,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量43輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1442.02萬(wàn)元,比上年減少7.12萬(wàn)元,減少原因:根據(jù)厲行節(jié)約,過(guò)緊日子的原則支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額822.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出143.14萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出679.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額683.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的83.11%,其中:授予小微企業(yè)合同金額569.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的69.19%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市東城區(qū)人民檢察院共有車輛43臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備9臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算847.15萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項(xiàng)):反映檢察機(jī)關(guān)依法開(kāi)展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件)
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(詳見(jiàn)附件)
四、中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求,我單位涉及的中央轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。