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北京市昌平區(qū)人民檢察院2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京市昌平區(qū)人民檢察院

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十一、政府采購情況表

  十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算說明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

  按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關(guān)于印發(fā)〈北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制〉的通知》精神,設(shè)立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)11個處室,分別為:辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。

北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位,即北京市昌平區(qū)人民檢察院。

北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要職責(zé)是:依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán);對刑事案件進(jìn)行審查,批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;對刑事案件進(jìn)行審查,決定是否提起公訴,對決定提起公訴的案件支持公訴;依照法律規(guī)定提起公益訴訟;對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督;對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督;對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督等。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計10022.12萬元,比上年增加47.13萬元,增長0.47%。

(一)收入決算說明

2024年度本年收入合計9786.60萬元,比上年減少145.57萬元,下降1.47%。

1.財政撥款收入9600.08萬元,占收入合計的98.09%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入9600.08萬元,占收入合計的98.09%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計的0%;

3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;

6.其他收入186.52萬元,占收入合計的1.91%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

2024年度本年支出合計9371.76萬元,比上年減少176.25萬元,下降1.85%,其中:基本支出8627.33萬元,占支出合計的92.06%;項目支出744.43萬元,占支出合計的7.94%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

2024年度財政撥款收、支總計9614.79萬元,比上年增加203.33萬元,增長2.16%。主要原因:在職人數(shù)增加、人員正常晉級晉檔,人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9241.85萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出7946.82萬元,占本年財政撥款支出86%;教育支出5萬元,占本年財政撥款支出0.05%;社會保障和就業(yè)支出739.68萬元,占本年財政撥款支出8%;衛(wèi)生健康支出550.35萬元,占本年財政撥款支出5.95%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算8178.05萬元,2024年度決算7946.82萬元,完成年初預(yù)算的97.17%。

其中:

“檢察”(款)2024年度年初預(yù)算8178.05萬元,2024年度決算7946.82萬元,完成年初預(yù)算的97.17%。主要原因:根據(jù)在職人員及聘用制司法輔助人員等實(shí)際需求及變化安排支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算5萬元,2024年度決算5萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算5萬元,2024年度決算5萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因:根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)需求安排支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算805.84萬元,2024年度決算739.68萬元,完成年初預(yù)算的91.79%。

其中:

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算701.64萬元,2024年度決算701.38萬元,完成年初預(yù)算的99.96%。主要原因:根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實(shí)際需求及變化安排支出。

“撫恤”(款)2024年度年初預(yù)算104.20萬元,2024年度決算38.30萬元,完成年初預(yù)算的36.76%。主要原因:根據(jù)實(shí)際需求及變化安排支出。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算551.71萬元,2024年度決算550.35萬元,完成年初預(yù)算的99.75%。其中:

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算551.71萬元,2024年度決算550.35萬元,完成年初預(yù)算的99.75%。主要原因:根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8627.33萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)33.22萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算36.29萬元減少3.07萬元。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:我院2024年未安排因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因:我院2024年未安排公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)33.22萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)35.29萬元減少2.07萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:我院2024年未購置公務(wù)用車,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)33.22萬元,主要原因:厲行節(jié)約原則,樹立過緊日子思想。2024年度公務(wù)用車保有量26輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計1051.30萬元,比上年減少0.31萬元,減少原因:我院厲行節(jié)約原則,減少非剛性支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額414.24萬元,其中:政府采購貨物支出74.58萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出339.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額364.62萬元,占政府采購支出總額的88.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額364.62萬元,占政府采購支出總額的88.02%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日,北京市昌平區(qū)人民檢察院共有車輛26臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算381.69萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項):反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告(詳見附件)

二、項目支出績效評價報告(詳見附件)

三、項目支出績效自評表(詳見附件)

四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。

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