目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(京懷發(fā)[2002]28號),設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。無下屬二級單位。
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》(法發(fā)[2018]8號)和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)
北京市懷柔區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān),職責(zé)是通過審判活動,懲治一切犯罪分子,解決各類矛盾糾紛,維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會主義法治和社會經(jīng)濟(jì)秩序,保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn),私人所有的合法財產(chǎn),保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計14221.02萬元,比上年增加597.03萬元,增長4.38%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計14119.64萬元,比上年增加746.45萬元,增長5.58%。
1.財政撥款收入12889.36萬元,占收入合計的91.29%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入12889.36萬元,占收入合計的91.29%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
3.事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
4.經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
6.其他收入1230.28萬元,占收入合計的8.71%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計13998.62萬元,比上年增加613.44萬元,增長4.58%,其中:基本支出11098.15萬元,占支出合計的79.28%;項目支出2900.48萬元,占支出合計的20.72%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。
圖2:支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計12920.42萬元,比上年減少358.98萬元,下降2.70%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12767.40萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出11340.29萬元,占本年財政撥款支出88.82%;社會保障和就業(yè)支出838.15萬元,占本年財政撥款支出6.56%;衛(wèi)生健康支出588.96萬元,占本年財政撥款支出4.61%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算12320.78萬元,2024年度決算11340.29萬元,完成年初預(yù)算的92.04%。
其中:
“法院”(款)2024年度年初預(yù)算12320.77萬元,2024年度決算11340.29萬元,完成年初預(yù)算的92.04%。主要原因:按照人員人數(shù)等需求安排資金支出。
2、“社會保障和就業(yè)”(類)2024年度年初預(yù)算1012.55萬元,2024年度決算838.15萬元,完成年初預(yù)算的82.78%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算968.62萬元,2024年度決算834.74萬元,完成年初預(yù)算的86.18%。主要原因:按照人員人數(shù)、保險基數(shù)調(diào)整等需求安排資金支出。
“撫恤”(款)2024年度年初預(yù)算43.93萬元,2024年度決算3.41萬元,完成年初預(yù)算的7.76%。主要原因:病故人員人數(shù)變動產(chǎn)生的正常差異。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算641.99萬元,2024年度決算588.96萬元,完成年初預(yù)算的91.74%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算641.99萬元,2024年度決算588.96萬元,完成年初預(yù)算的91.74%。主要原因:按照人員人數(shù)、保險基數(shù)調(diào)整等需求安排資金支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11098.15萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)152.49萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算156.49萬元減少4.00萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因:全市法院財物統(tǒng)一管理后,因公出國境費(fèi)用安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.00萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.59萬元減少3.59萬元。主要原因:厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制和減少接待費(fèi)支出。2024年未開展公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)152.49萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)152.90萬元減少0.41萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)64.27萬元,主要原因:按照車況對兩輛特種專業(yè)技術(shù)用車、一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車進(jìn)行報廢,2024年度購置(更新)3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)88.23萬元,主要原因:按照實(shí)際需求支出車輛加油、維修等費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量43輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計1836.93萬元,比上年增加35.16萬元,增加原因:根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求安排日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額790.52萬元,其中:政府采購貨物支出99.01萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出691.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額687.61萬元,占政府采購支出總額的86.98%,其中:授予小微企業(yè)合同金額160.60萬元,占政府采購支出總額的20.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市懷柔區(qū)人民法院共有車輛43臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1095.51萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類):反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
法院(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
法院(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出;
法院(款)案件審判(項):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出;
法院(款)“兩庭”建設(shè)(項):反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置,以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出;
法院(款)其他法院支出(項):反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出;
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi);
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出;
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出;
撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
9衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件)
三、項目支出績效自評表(詳見附件)
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。