目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下屬事業(yè)單位北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)。主要職責:
1.制定本市黨史和文獻工作規(guī)劃,依法治志,擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史,總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗和優(yōu)良傳統(tǒng),發(fā)揮黨史資政育人作用,為新時代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù),為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。
3.征集、整理、編纂本市黨史文獻資料,收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄,編輯重要文獻。
4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風范的宣傳普及教育,宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片,參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內(nèi)容等。
6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。
7.收(征)集、保存本市地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動地方志理論研究。
8.組織開發(fā)利用地方志資源。
9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻工作,組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)為正處級公益一類事業(yè)單位。主要職責:承擔地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作,面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù),展開地情教育、地方文化交流交往活動等工作;承擔《北京年鑒》的編纂、出版和發(fā)行工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5783.13萬元,比上年減少212.43萬元,下降3.54%。
(一)收入決算說明
2024年度收入總計5783.13萬元,比上年減少212.43萬元,下降3.54%。
1.財政撥款收入5783.13萬元,占收入合計的100%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5783.13萬元,占收入合計的100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入0萬元,占收入合計的0%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計5073.82萬元,比上年減少300.04萬元下降5.58%,其中:基本支出4113.7萬元,占支出合計的81.08%;項目支出960.12萬元,占支出合計的18.92%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5783.13萬元,比上年減少212.43萬元,下降3.54%。主要原因:落實政府“過緊日子”要求,壓縮一般性支出;節(jié)約項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5073.82萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出4808.19萬元,占本年財政撥款支出94.76%;教育支出0.42萬元,占本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業(yè)支出195.39萬元,占本年財政撥款支出3.85%;衛(wèi)生健康支出69.82萬元,占本年財政撥款支出1.38%;
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算5824.81萬元,2024年度決算4808.19萬元,完成年初預(yù)算的82.55%。
其中:“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算5824.81萬元,2024年度決算4808.19萬元,完成年初預(yù)算的82.55%,主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,經(jīng)費支出減少。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算9.9萬元,2024年度決算0.42萬元,完成年初預(yù)算的4.24%。其中:“進修及培訓”(款)2024年度年初預(yù)算9.9萬元,2024年度決算0.42萬元,完成年初預(yù)算的4.24%,主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,經(jīng)費支出減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算202.31萬元,2024年度決算195.40萬元,完成年初預(yù)算的96.58%。其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算179.89萬元,2024年度決算172.97萬元,完成年初預(yù)算的96.15%,主要原因:是人員變動?!皳嵝簟保睿?024年度年初預(yù)算22.42萬元,2024年度決算22.42萬元,完成年初預(yù)算數(shù),主要原因:年初預(yù)算沒有申報撫恤金,根據(jù)實際情況追加預(yù)算。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算72.97萬元,2024年度決算69.82萬元,完成年初預(yù)算的95.68%。其中:“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出(款)2024年度年初預(yù)算72.97萬元,2024年度決算69.82萬元,完成年初預(yù)算的95.68%,主要原因是人員變動。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4113.7萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.26萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算39.62萬元,減少15.36萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)17.44萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)25.65萬元減少8.21萬元。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,壓縮開支,減少出國的次數(shù)和人數(shù)。2024年度因公出國(境)費用主要用于自行組團赴日本實地調(diào)研了解日本地方志的變化發(fā)展情況,借鑒日本地方志最新理論應(yīng)用經(jīng)驗,與日本地方志人員建立交流平臺,共同探討地方志理論研究。自行組團赴尼泊爾收集元大都建造者阿尼哥有關(guān)檔案文獻資料,為編寫出版《北京歷史故事叢書》奠定資料基礎(chǔ),建立與加德滿都等地研究機構(gòu)交流合作平臺。2024年度組織因公出國(境)團組2個、6人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.05萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.3萬元減少1.25萬元。主要原因:主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,經(jīng)費支出減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待中共上海市委黨史研究室到京調(diào)研。公務(wù)接待1批次,公務(wù)接待5人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)6.77萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.67萬元減少5.9萬元。其中,公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)6.77萬元,主要原因:降低公務(wù)用車次數(shù),壓減運行維護費的開支。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計171.71萬元,比上年減少5.02萬元,減少原因:壓縮一般性開支,落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,經(jīng)費支出減少,降低機關(guān)事業(yè)單位運行維護成本。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額549.31萬元,其中:政府采購貨物支出38.5萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出510.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額549.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額131.18萬元,占政府采購支出總額的23.88%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室共有車輛7臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項):反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
9.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件)
三、項目支出績效自評表(詳見附件)