目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
主要職能:中共北京市委社會(huì)工作委員會(huì)(簡稱市委社會(huì)工委)是市委派出機(jī)構(gòu),北京市民政局(簡稱市民政局)是市政府組成部門。市委社會(huì)工委與市民政局合署辦公,為正局級(jí)。市委社會(huì)工委、市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)建設(shè)、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對社會(huì)建設(shè)、民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市委社會(huì)工委主要職責(zé)是:
1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)建設(shè)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,研究提出工作意見并組織實(shí)施。
2.研究提出本市社會(huì)建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案,為市委宏觀決策服務(wù)。
3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。
4.擬訂本市社會(huì)管理體制改革和社會(huì)領(lǐng)域社會(huì)動(dòng)員體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)研究推進(jìn)本市街道管理體制改革工作。
6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展社區(qū)黨建工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會(huì)組織開展黨建工作。
7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作,擬訂社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施,建立健全以培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)為主要內(nèi)容的制度和機(jī)制。
8.負(fù)責(zé)對各區(qū)社會(huì)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務(wù)。
市民政局主要職責(zé)是:
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)依法對本市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。指導(dǎo)各區(qū)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記管理工作。
3.擬訂本市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策,組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會(huì)福利政策,指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策、法規(guī)草案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃并組織實(shí)施。
5.提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6.統(tǒng)籌推進(jìn)本市城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法并組織實(shí)施。
7.組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。
8.擬訂本市對見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策,負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。
9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
10.承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭議調(diào)處工作。
12.負(fù)責(zé)本市社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)本市志愿服務(wù)行政管理工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
內(nèi)設(shè)35個(gè)職能處室和單位,分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會(huì)建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社區(qū)黨建工作處、社會(huì)組織工作處、社會(huì)工作隊(duì)伍建設(shè)處(志愿者和社會(huì)動(dòng)員工作處)、社會(huì)福利管理處、養(yǎng)老工作處、兒童福利和保護(hù)處、慈善工作處(福利彩票管理處)、社會(huì)救助處、社會(huì)事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、見義勇為權(quán)益保護(hù)處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、組織處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委(工委巡察工作辦公室)、工會(huì)、團(tuán)委、離退休干部處、市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心、市社區(qū)服務(wù)中心、市民政局會(huì)計(jì)事務(wù)管理中心、市困難群眾救助服務(wù)指導(dǎo)中心。
下屬15個(gè)預(yù)算單位,分別是北京市社會(huì)組織管理中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接受捐贈(zèng)事務(wù)管理中心、北京市民政局征地后超轉(zhuǎn)人員管理中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心本級(jí)、北京市未成年人救助保護(hù)中心、北京市救助管理總站、北京市永定門接濟(jì)服務(wù)中心、北京市馬家樓接濟(jì)服務(wù)中心、北京市久敬莊接濟(jì)服務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)事務(wù)中心、北京市養(yǎng)老服務(wù)事務(wù)中心、中共北京市委社會(huì)工作委員會(huì)北京市民政局綜合事務(wù)中心、北京市社會(huì)建設(shè)和民政宣傳交流中心。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制311人,實(shí)有人數(shù)300人;事業(yè)編制911人,實(shí)有人數(shù)744人;聘用人員27人;離休人員8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)82027.04萬元,比上年84353.52萬元減少2326.48萬元,下降2.76%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)80009.82萬元,比上年80170.08萬元減少160.26萬元,下降0.2%,其中:財(cái)政撥款收入78832.35萬元,占收入合計(jì)的98.53%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入917.57萬元,占收入合計(jì)的1.15%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入259.9萬元,占收入合計(jì)的0.32%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)77667萬元,比上年81797.21萬元減少4130.21萬元,下降5.05%,其中:基本支出41673.87萬元,占支出合計(jì)的53.66%;項(xiàng)目支出35085.43萬元,占支出合計(jì)的45.17%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出907.7萬元,占支出合計(jì)的1.17%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)79509.09萬元,比上年80093.93萬元減少584.84萬元,下降0.73%。主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓減一般性支出,以及減少市級(jí)直管直辦項(xiàng)目,資金相應(yīng)轉(zhuǎn)移至具體實(shí)施單位,財(cái)政撥款收、支較上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76316.36萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出308.38萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.41%;教育支出1529.16萬元,占本年財(cái)政撥款支出2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出68449.95萬元,占本年財(cái)政撥款支出89.69%;衛(wèi)生健康支出1997萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.62%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4031.87萬元,占本年財(cái)政撥款支出5.28%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2022年度決算308.38萬元,與2022年度年初預(yù)算308.38萬元持平。其中:
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2022年度決算308.38萬元,與2022年度年初預(yù)算308.38萬元持平。主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、“教育支出”(類)2022年度決算1529.16萬元,比2022年度年初預(yù)算1953.44萬元減少424.28萬元,下降21.72%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算1529.16萬元,比2022年度年初預(yù)算1953.44萬元減少424.28萬元,下降21.72%。主要原因:受新冠肺炎疫情影響,部分培訓(xùn)變更培訓(xùn)方式,培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算68449.95萬元,比2022年度年初預(yù)算76321.84減少7871.89萬元,下降10.31%。其中:
“民政管理事務(wù)”(款)2022年度決算63778.13萬元,比2022年度年初預(yù)算71266.1萬元減少7487.97萬元,下降10.51%。主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓減一般性支出;受新冠肺炎疫情影響,部分項(xiàng)目不具備執(zhí)行條件,核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算4267.39萬元,比2022年度年初預(yù)算4409.85萬元減少142.46萬元,下降3.23%。主要原因:按照全市保險(xiǎn)統(tǒng)一政策調(diào)整基數(shù),據(jù)實(shí)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。
“臨時(shí)救助”(款)2022年度決算404.43萬元,比2022年度年初預(yù)算645.89萬元減少241.46萬元,下降37.38%。主要原因:按照要求2021年年底救助業(yè)務(wù)事權(quán)下沉至各區(qū)完成,2022年未成年人救助保護(hù)中心和救助管理總站兩家單位的流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1997萬元,比2022年度年初預(yù)算2133.13萬元減少136.13萬元,下降6.38%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算1997萬元,比2022年度年初預(yù)算2133.13萬元減少136.13萬元,下降6.38%。主要原因:按照全市保險(xiǎn)統(tǒng)一政策調(diào)整基數(shù),據(jù)實(shí)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算4031.87萬元,比2022年年初預(yù)算0萬元增加4031.87萬元,增加100%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2022年度決算4031.87萬元,比2022年年初預(yù)算0萬元增加4031.87萬元,增加100%。主要原因:2022年內(nèi)追加“第二兒童福利院改擴(kuò)建工程”基建項(xiàng)目,并在本年開支。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出41549.85萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、12個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.06萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算265.12萬減少226.06萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)178.94萬元減少178.94萬元。主要原因:落實(shí)防疫政策,未產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因:落實(shí)防疫政策,未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)39.06萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)85.18萬元減少46.12萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)39.06萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)85.18萬元減少46.12萬元,主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,執(zhí)行公務(wù)用車改革相關(guān)政策,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油14.59萬元,公務(wù)用車維修10.44萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)9.19萬元,公務(wù)用車其他支出4.84萬元。2022年度公務(wù)用車保有量46輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)2111.12萬元,比上年2163.31萬元減少52.19萬元,減少原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,壓縮行政運(yùn)行成本。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額15840.07萬元,其中:政府采購貨物支出606.81萬元,政府采購工程支出190.63萬元,政府采購服務(wù)支出15042.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額8711.36萬元,占政府采購支出總額的54.99%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8062.75萬元,占政府采購支出總額的50.9%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛53臺(tái),1213.15萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備11臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算19246.03萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出。
8.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
9.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)社會(huì)組織管理(項(xiàng)):反映社會(huì)組織管理、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、社會(huì)組織管理、行政區(qū)劃和地名管理及基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況詳見附件2。