目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》,北京市醫(yī)療保障局是市政府直屬機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。內(nèi)設(shè)處室7個(gè),分別為:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購處、基金監(jiān)管處和機(jī)關(guān)黨委(人事處);直屬機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為北京市醫(yī)療保障執(zhí)法總隊(duì)、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
部門主要職責(zé)為:
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定,擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制定本市公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施,承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)本市離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)施本市長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實(shí)施,組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算政策和平臺(tái)建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制99人,實(shí)有人數(shù)89人;事業(yè)編制162人,實(shí)有人數(shù)152人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)102938.61萬元,比上年減少6387.69萬元,下降5.84%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)102727.44萬元,比上年減少1882.76萬元,下降1.80%,其中:財(cái)政撥款收入102727.22萬元,占收入合計(jì)的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入0.22萬元,占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)100821.10萬元,比上年減少6238.04萬元,下降5.83%,其中:基本支出8636.40萬元,占支出合計(jì)的8.57%;項(xiàng)目支出92184.70萬元,占支出合計(jì)的91.43%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)102934.99萬元,比上年減少6301.09萬元,下降5.77%。主要原因:信息化類項(xiàng)目預(yù)算較上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100819.48萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出8947.91萬元,占本年財(cái)政撥款支出8.88%;衛(wèi)生健康支出91871.57萬元,占本年財(cái)政撥款支出91.12%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2022年度決算8947.91萬元,比2022年度年初預(yù)算減少193.96萬元,下降2.12%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算12.91萬元,比2022年度年初預(yù)算減少193.96萬元,下降93.76%。主要原因:落實(shí)防疫政策,結(jié)合實(shí)際情況,增加線上視頻形式培訓(xùn),減少線下集中培訓(xùn)次數(shù),壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
“其他教育支出”(款)2022年度決算8935萬元,與2022年度年初預(yù)算持平。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算91871.57萬元,比2022年度年初預(yù)算增加137.36萬元,增長0.15%。其中:
“醫(yī)療保障管理事務(wù)”(款)2022年度決算20306.19萬元,比2022年度年初預(yù)算增加137.64萬元,增長0.68%。主要原因:增加了信息化類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增長。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8636.38萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.93萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算78.88萬元減少74.95萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)59.4萬元減少59.4萬元。主要原因:我局落實(shí)防疫政策,未能按計(jì)劃安排出國。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.08萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.38萬元減少2.30萬元。主要原因:繼續(xù)落實(shí)過緊日子政策要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于云南省工作組赴我局考查調(diào)研工作。公務(wù)接待1批次,公務(wù)接待8人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)3.85萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.11萬元減少13.24萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:我局本年無新購公車計(jì)劃。2022年度購置(更新)0輛,車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.85萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.11萬元減少13.26萬元,主要原因:落實(shí)防疫政策,結(jié)合實(shí)際工作情況合理安排公務(wù)用車使用,公車使用次數(shù)減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油1.00萬元,公務(wù)用車維修0.91萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)1.35萬元,公務(wù)用車其他支出0.59萬元。2022年度公務(wù)用車保有量8輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)460.62萬元,比上年增加108.34萬元,增加原因:機(jī)構(gòu)未滿編,招聘錄入增加人員,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額11577.84萬元,其中:政府采購貨物支出508.94萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出11068.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額1990.07萬元,占政府采購支出總額的17.18%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1439.08萬元,占政府采購支出總額的12.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛8臺(tái),150.01萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算9022.12萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育的支出。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)):反映醫(yī)療保險(xiǎn)待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
自評(píng)表詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
報(bào)告詳見附件2。