目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市藥品監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱市藥監(jiān)局)是北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的部門管理機(jī)構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):
1.負(fù)責(zé)本市藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究擬訂鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
2.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
3.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊(cè)管理。制定注冊(cè)管理制度,嚴(yán)格上市審評(píng)審批,完善審評(píng)審批服務(wù)便利化措施,并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理,以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
6.落實(shí)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度,組織實(shí)施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。
7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié),以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
8.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市藥監(jiān)局內(nèi)設(shè):辦公室、政策法規(guī)處(研究室)、藥品注冊(cè)管理處、藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理處、醫(yī)療器械注冊(cè)管理處、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理處、藥械流通監(jiān)督管理處(醫(yī)藥物資儲(chǔ)備管理處)、化妝品監(jiān)督管理處、科技與標(biāo)準(zhǔn)處(信息化處)、稽查處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處(離退休干部處)、行政審批處13個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。
市藥監(jiān)局直屬機(jī)構(gòu)5個(gè)(行政),包括:市藥監(jiān)局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。
市藥監(jiān)局所屬事業(yè)單位12個(gè),包括:公益一類事業(yè)單位9個(gè),名稱為:北京市藥品審評(píng)檢查中心(北京市疫苗檢查中心)、北京市醫(yī)療器械審評(píng)檢查中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、北京市化妝品審評(píng)檢查中心、北京市藥品監(jiān)督管理局投訴舉報(bào)中心、北京市藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)分析中心、北京市藥品檢查員教育服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局綜合事務(wù)中心;公益二類事業(yè)單位3個(gè),名稱為:北京市藥品檢驗(yàn)研究院(北京市疫苗檢驗(yàn)中心)、北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院(北京市醫(yī)用生物防護(hù)裝備檢驗(yàn)研究中心)、北京市藥品包裝材料檢驗(yàn)所。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制237人,實(shí)有人數(shù)222人;事業(yè)編制808人,實(shí)有人數(shù)716人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)125292.27萬元,比上年增加37925.23萬元,增長(zhǎng)43.41%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)97614.32萬元,比上年增加24920.32萬元,增長(zhǎng)34.28%,其中:財(cái)政撥款收入88167.54萬元,占收入合計(jì)的90.32%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入105.84萬元,占收入合計(jì)的0.11%;經(jīng)營(yíng)收入9175.60萬元,占收入合計(jì)的9.40%;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入165.34萬元,占收入合計(jì)的0.17%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)95200.53萬元,比上年增加28574.12萬元,增長(zhǎng)42.89%,其中:基本支出34154.64萬元,占支出合計(jì)的35.88%;項(xiàng)目支出56399.85萬元,占支出合計(jì)的59.24%;上繳上級(jí)支出0萬元;經(jīng)營(yíng)支出4646.04萬元,占支出合計(jì)的4.88%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94549.63萬元,比上年增加22401.11萬元,增長(zhǎng)31.05%。主要原因:落實(shí)疫情防控要求,增加藥品、醫(yī)療設(shè)備配件采購(gòu)?fù)度氲取?/p>
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85634.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出48376.54萬元,占本年財(cái)政撥款支出56.49%;教育支出55.85萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3737.94萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.36%;衛(wèi)生健康支出1986.24萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8666.57萬元,占本年財(cái)政撥款支出10.12%;糧油物資儲(chǔ)備支出22811.77萬元,占本年財(cái)政撥款支出26.64%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算48376.54萬元,比2022年度年初預(yù)算減少2870.76萬元,下降5.60%。其中:
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)” 2022年度決算10.51萬元,比2022年度年初預(yù)算增加10.51萬元。主要原因:追加直屬單位人員經(jīng)費(fèi)。
“市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)” 2022年度決算48235萬元,比2022年度年初預(yù)算減少2880.49萬元,下降5.64%。主要原因:嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求壓減一般性支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”2022年度決算131.03萬元,比2022年度年初預(yù)算減少0.77萬元,下降0.58%。主要原因:疫苗檢驗(yàn)設(shè)備按需求支出。
2、“教育支出”2022年度決算55.85萬元,比2022年度年初預(yù)算減少514.40 萬元,下降90.21%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算55.85萬元,比2022年度年初預(yù)算減少514.40萬元,下降90.21%。主要原因:控制線下培訓(xùn)規(guī)模,降低培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算3737.94萬元,比2022年度年初預(yù)算增加157.78 萬元,增長(zhǎng)4.41%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算3722.05萬元,比2022年度年初預(yù)算增加157.79萬元,增長(zhǎng)4.43%。主要原因:落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,按規(guī)定繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
“撫恤”2022年度決算15.89萬元,與2022年度年初預(yù)算持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1986.24萬元,比2022年度年初預(yù)算增加21.37萬元,增長(zhǎng)1.09%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算1986.24萬元,比2022年度年初預(yù)算增加21.37萬元,增長(zhǎng)1.09%。主要原因:落實(shí)全市統(tǒng)一要求,繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算8666.57萬元,比2022年度年初預(yù)算增加7832.64 萬元,增長(zhǎng)939.24%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2022年度決算8666.57萬元,比2022年度年初預(yù)算增加7832.64 萬元,增長(zhǎng)939.24%。主要原因:加大藥品、疫苗檢驗(yàn)、醫(yī)療器械檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)投入。
6、“糧油物資儲(chǔ)備支出” 2022年度決算22811.77萬元,比2022年度年初預(yù)算增加20946.77 萬元,增長(zhǎng)1123.15%。其中:
“重要商品儲(chǔ)備”2022年度決算22811.77萬元,比2022年度年初預(yù)算增加20946.77 萬元,增長(zhǎng)1123.15%。主要原因:落實(shí)疫情防控要求,增加防疫藥品投入等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出33618.85萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬6個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)138.70萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算457.52萬元減少318.82萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)149.07萬元減少149.07萬元。主要原因:按照疫情防控,全年未安排因公出國(guó)任務(wù);2022年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用無支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.71萬元減少1.71萬元。主要原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2022年度本部門無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)138.70萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)306.74萬元減少168.04萬元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)15.68萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)18萬元減少2.32萬元。主要原因:嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置(更新)標(biāo)準(zhǔn),2022年度購(gòu)置(更新)1輛,車均購(gòu)置費(fèi)15.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)123.02萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)288.74萬元減少165.72萬元,主要原因:加強(qiáng)公務(wù)用車管理,進(jìn)一步規(guī)范車輛運(yùn)行維護(hù)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油17.13萬元,公務(wù)用車維修64.18萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)27.95萬元,公務(wù)用車其他支出13.75萬元。2022年度公務(wù)用車保有量146輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)1605.34萬元,比上年增加299.79萬元,增加原因:新增人員等。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額11327.44萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1744.43萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出9583萬元。授予中小企業(yè)合同金額5574.72萬元,占政府采購(gòu)支出總額的49.21%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1565.43萬元,占政府采購(gòu)支出總額的13.82%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛159臺(tái),2667.09萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備76臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算3611.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
10.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)藥品事務(wù)(項(xiàng)):反映用于藥品(含中藥、民族藥)監(jiān)督管理方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)醫(yī)療器械事務(wù)(項(xiàng)):反映用于醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)化妝品事務(wù)(項(xiàng)):反映用于化妝品監(jiān)督管理方面的支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng)):反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(款):反映除用于國(guó)家賠償方面的支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
26.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)重要商品儲(chǔ)備(款)醫(yī)藥儲(chǔ)備(項(xiàng)):反映醫(yī)藥專項(xiàng)儲(chǔ)備支出。
27.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(詳見附件)
四、中央對(duì)北京藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告(詳見附件)