目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1990年,經(jīng)市政府批準(zhǔn),成立北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)(京政辦發(fā)〔1990〕6號(hào))(簡稱天安門地區(qū)管委會(huì)),是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。委本級(jí)內(nèi)設(shè)處室10個(gè),另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)。下屬預(yù)算單位2個(gè),分別是北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(正處級(jí)行政執(zhí)法單位)、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心(根據(jù)全市深化事業(yè)單位改革工作要求,由原綜合管理中心、原環(huán)衛(wèi)管理中心合并組建,為正處級(jí)公益一類事業(yè)單位)。
根據(jù)《市政府辦關(guān)于印發(fā)北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào)),天安門地區(qū)管委會(huì)主要職責(zé):1.貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2.組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動(dòng);會(huì)同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生;組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作;會(huì)同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。7.負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確天安門地區(qū)管委會(huì)安全工作有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)的函》(京編辦行〔2017〕199號(hào)),負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任;負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作,并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制186人,實(shí)有人數(shù)171人;事業(yè)編制106人,實(shí)有人數(shù)94人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)24825.26萬元,比上年減少13480.19萬元,下降35.19%。主要原因:根據(jù)年度工作安排,2022年度無重大活動(dòng)保障任務(wù),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支較上年減少。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)22252.86萬元,比上年減少14399.84萬元,下降39.28%,主要原因:根據(jù)年度工作安排,2022年度無重大活動(dòng)保障任務(wù),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支較上年減少。其中:財(cái)政撥款收入22202.86萬元,占收入合計(jì)的99.78%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入50萬元,占收入合計(jì)的0.22%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)23554.25萬元,比上年減少10327.39萬元,下降30.48%,主要原因:根據(jù)年度工作安排,2022年度無重大活動(dòng)保障任務(wù),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支較上年減少。其中:基本支出11229.88萬元,占支出合計(jì)的47.68%;項(xiàng)目支出12324.37萬元,占支出合計(jì)的52.32%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24384.45萬元,比上年減少13487.81萬元,下降35.61%。主要原因:根據(jù)年度工作安排,2022年度無重大活動(dòng)保障任務(wù),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支較上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23504.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出12212.62萬元,占本年財(cái)政撥款支出51.96%;教育支出10萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.04%;文化旅游體育與傳媒支出1461.22萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出728.78萬元,占本年財(cái)政撥款支出3.10%;衛(wèi)生健康支出702.43萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6926.62萬元,占本年財(cái)政撥款支出29.47%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2022年度決算12212.62萬元,比2022年度年初預(yù)算增加331.21萬元,增長2.78%。其中:
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2022年度決算12168.82萬元,比2022年年初預(yù)算增加332.41萬元,增長2.80%。主要原因:根據(jù)年度工作需求調(diào)整,追加相關(guān)工作任務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“民族事務(wù)”(款)2022年度決算43.80萬元,比2022年年初預(yù)算減少1.20萬元,下降2.66%。主要原因:2022年度項(xiàng)目預(yù)算支出結(jié)余。
2、“教育支出”(類)2022年度決算10萬元,比2022年年初預(yù)算減少10萬元,下降50%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算10萬元,比2022年年初預(yù)算減少10萬元,下降50%。主要原因:精簡培訓(xùn)日程,變更培訓(xùn)方式,減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算1461.22萬元,比2022年年初預(yù)算減少12.57萬元,下降0.85%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度決算750.24萬元,比2022年年初預(yù)算增加98.02萬元,增長15.02%。主要原因:根據(jù)年度工作需求調(diào)整,追加相關(guān)工作任務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“文物”(款)2022年度決算710.98萬元,比2022年年初預(yù)算減少110.59萬元,下降13.46%。主要原因:2022年度項(xiàng)目預(yù)算支出結(jié)余。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算728.77萬元,比2022年年初預(yù)算減少73.51萬元,下降9.16%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算 702.56萬元,比2022年年初預(yù)算減少99.72萬元,下降12.43%。主要原因:養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)以及退休費(fèi)預(yù)算支出結(jié)余,受疫情影響,退休人員組織活動(dòng)減少。
“撫恤”(款)2022年度決算26.21萬元,比2022年年初預(yù)算增加26.21萬元,增長100%。主要原因:因病離世職工撫恤金支出。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算702.43萬元,比2022年年初預(yù)算減少105.91萬元,下降13.10%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算702.43萬元,比2022年年初預(yù)算減少105.91萬元,下降13.10%。主要原因:醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出結(jié)余。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算6926.62萬元,比2022年年初預(yù)算增加78.19萬元,增長1.14%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2022年度決算5190.05萬元,比2022年年初預(yù)算增加111.80萬元,增長2.20%。主要原因在職人員工資增資調(diào)整追加。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2022年度決算1736.57萬元,比2022年年初預(yù)算減少33.61萬元,下降1.89%。主要原因:2022年度項(xiàng)目預(yù)算支出結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11229.88萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.68萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.5萬元減少33.82萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少20萬元。主要原因:2022年度未安排因公出國(境)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因:2022年度未發(fā)生公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)10.68萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.5萬元減少11.82萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因2022年度未購置更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)10.68萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.5萬元減少11.82萬元,主要原因:厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮一般性支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油3.3萬元,公務(wù)用車維修4.17萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)2.31萬元,公務(wù)用車其他支出0.9萬元。2022年度公務(wù)用車保有量10輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)1292.33萬元,比上年增加186.19萬元,主要原因:由于日常辦公需要,增加辦公設(shè)備購置、郵電費(fèi)等預(yù)算支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2135.10萬元,其中:政府采購貨物支出22.81萬元,政府采購工程支出827.16萬元,政府采購服務(wù)支出1285.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額865.32萬元,占政府采購支出總額的40.53%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.66萬元,占政府采購支出總額的0.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛10臺(tái),259.26萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備50臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算4273.27萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“一般公共服務(wù)支出”(類)“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)“行政運(yùn)行(項(xiàng))”:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.“一般公共服務(wù)支出”(類)“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)“一般行政管理事務(wù)”(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.“一般公共服務(wù)支出”(類)“民族事務(wù)”(款)“一般行政管理事務(wù)”(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.“教育支出”(類)“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)“培訓(xùn)支出”(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
11.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)“文化和旅游”(款) “文化活動(dòng)”(項(xiàng)):反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
12.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)“文化和旅游”(款)“其他文化和旅游支出”(項(xiàng)):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
13.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)“文物”(款)“ 歷史名城與古跡”(項(xiàng)):反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
14.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)“文物”(款)“其他文物支出”(項(xiàng)):反映其他用于文物方面的支出。
15.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)“行政單位離退休”(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)“撫恤”(款)“死亡撫恤”(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
19.“衛(wèi)生健康支出”(類)“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)“ 行政單位醫(yī)療”(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.“衛(wèi)生健康支出”(類)“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”(項(xiàng)):反映政府部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21.“一般公共服務(wù)支出”(類)“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)“機(jī)關(guān)服務(wù)”(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
22.“一般公共服務(wù)支出”(類)“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”(項(xiàng)):反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
23.“衛(wèi)生健康支出”(類)“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)“事業(yè)單位醫(yī)療”(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參與醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)“行政運(yùn)行”(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
25.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)“城管執(zhí)法”(項(xiàng)):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
26.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
27.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金,不涉及中央轉(zhuǎn)移支出績效自評(píng)工作。