目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機構(gòu):根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)[2019]8號),北京鐵路運輸檢察院內(nèi)設(shè)8個部室,分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部(法律政策研究室)。下屬單位數(shù)量1個,為北京鐵路運輸檢察院本級。
部門職責(zé):對北京鐵路公安處提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查,決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴;依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動及看守所執(zhí)法活動進行監(jiān)督;依法對海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監(jiān)督;依法對北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動及有關(guān)生效判決和裁定進行監(jiān)督;辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件;辦理中國鐵路北京局集團有限公司北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及的民事、行政公益訴訟案件;辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制64人,實有人數(shù)58人;事業(yè)編制0人,實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2892.00萬元,比上年增加166.15萬元,增長6.10%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計2890.00萬元,比上年增加165.40萬元,增長6.07%,其中:財政撥款收入2890.00萬元,占收入合計的100%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入0萬元,占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計2852.71萬元,比上年增加187.11萬元,增長7.02%,其中:基本支出2647.88萬元,占支出合計的92.81%;項目支出204.83萬元,占支出合計的7.18%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2890.00萬元,比上年增加166.15萬元,增長6.10%。主要原因:人員晉級晉檔,落實正常規(guī)范工資政策,支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2852.71萬元,主要用于以下方面:公共安全支出2474.82萬元,占本年財政撥款支出86.75%;教育支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;社會保障和就業(yè)支出203.05萬元,占本年財政撥款支出7.12%;衛(wèi)生健康支出174.85萬元,占本年財政撥款支出6.13%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算2474.82萬元,比2022年年初預(yù)算減少59.58萬元,下降2.35%。其中:
“檢察” (款)2022年度決算2474.82萬元,比2022年年初預(yù)算減少59.58萬元,下降2.35%。主要原因:厲行勤儉節(jié)約,壓實預(yù)算執(zhí)行。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中:
“進修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類) 2022年度決算203.05萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款) 2022年度決算203.05萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2022年度決算174.85萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款) 2022年度決算174.85萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2647.88萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.23萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年年初預(yù)算持平。主要原因:單位本年度未發(fā)生接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)13.23萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:本年度無公務(wù)用車更新購置工作,2022年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)13.23萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油6.00萬元,公務(wù)用車維修4.37萬元,公務(wù)用車保險1.89萬元,公務(wù)用車其他支出0.97萬元。2022年度公務(wù)用車保有量9輛,車均運行維護費1.47萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計274.67萬元,比上年增加1.33萬元,增加原因:辦公樓部分設(shè)備老舊,維修保養(yǎng)支出增多。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額34.06萬元,其中:政府采購貨物支出0.66萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出33.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.53萬元,占政府采購支出總額的69.06%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.53萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛10臺,其中有1臺待報廢車輛,正在履行處置手續(xù),實有車輛9臺,161.94萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算83.67萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項):反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。