目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市西城區(qū)人民檢察院的主要職責是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權。一是接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領導,對本區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作;二是負責辦理各類刑事案件、提起公訴的案件、批準和決定逮捕的案件、提前介入引導偵查的案件、自行補充偵查的案件等,維護公平正義;三是負責本院的檢察隊伍建設工作,聚力提升檢察隊伍素質(zhì)能力;四是負責本院的物資裝備和后勤管理工作;五是負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
北京市西城區(qū)人民檢察院共有內(nèi)設機構11個,其中業(yè)務部門8個,分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部;行政部門3個,分別是辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、檢務督察部。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制201人,實有人數(shù)174人;事業(yè)編制18人,實有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11677.64萬元,比上年增加652.25元,增長5.92%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計11652.02萬元,比上年增加686.1萬元,增長6.26%,其中:財政撥款收入11633萬元,占收入合計的99.84%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入19.02萬元,占收入合計的0.16%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計11333.55萬元,比上年增加477.95萬元,增長4.4%,其中:基本支出10526.6萬元,占支出合計的92.88%;項目支出806.95萬元,占支出合計的7.12%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11658.62萬元,比上年增加652.25萬元,增長5.93%。主要原因:根據(jù)檢察業(yè)務實際需要增加相關經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出11328.15萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出9818.25萬元,占本年財政撥款支出86.67%;教育支出0.16萬元,占本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業(yè)支出829.36萬元,占本年財政撥款支出7.32%;衛(wèi)生健康支出680.38萬元,占本年財政撥款支出6%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算9818.25萬元,比2022年度年初預算增加977.72萬元,增加10.06%。其中:
“檢察”(款)2022年度決算9818.25萬元,比2022年度年初預算增加977.72萬元,增加11.06%。主要原因:由于落實人員正常調(diào)資等有關政策,較年初預算有所增加。
2.“教育支出”(類)2022年度決算0.16萬元,比2022年度年初預算減少0.84萬元,減少84%。其中:
“進修及培訓”(款)2022年度決算0.16萬元,比2022年度年初預算減少0.84萬元,減少84%。主要原因:根據(jù)檢察業(yè)務工作實際需求安排支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算829.36萬元,比2022年度年初預算減少96.26萬元,下降10.40%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算829.36萬元,比2022年度年初預算減少96.26萬元,下降10.40%。主要原因:根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算680.38萬元,比2022年度年初預算減少84.69萬元,下降11.07%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算680.38萬元,比2022年度年初預算減少84.69萬元,下降11.07%。主要原因:根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10526.6萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)70.11萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算78.02萬元減少7.9萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因:全市檢察院財物統(tǒng)一管理后,因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預算數(shù)4.5萬元減少4.5萬元。主要原因:根據(jù)中央及市委、市政府關于厲行節(jié)約的要求,嚴格控制公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)70.11萬元,比2022年度年初預算數(shù)73.52萬元增加減少3.4萬元。其中,公務用車購置費2022年度決算數(shù)35.96萬元,比2022年度年初預算數(shù)35.96萬元持平。主要原因:2022年度購置(更新)2輛,車均購置費17.98萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)34.15萬元,比2022年度年初預算數(shù)37.56萬元減少3.41萬元,主要原因:堅持勤儉節(jié)約的原則,嚴格車輛管理,壓縮公務用車運行維護費支出。2022年度公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修20.43萬元,公務用車保險5.63萬元,公務用車其他支出8.09萬元。2022年度公務用車保有量37輛,車均運行維護費0.92萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計1513.91萬元,比上年減少83.67萬元,減少原因:按照厲行節(jié)約的精神壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額112.55萬元,其中:政府采購貨物支出72.73萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出39.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額93.17萬元,占政府采購支出總額的82.78%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛37臺,746.21萬元;單位價值100萬元(含)以上的專用設備2臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算281.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項):反映檢察機關依法開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10、公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項):反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。
11.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出,不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。