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北京市房山區(qū)人民檢察院2022年度部門決算

日期:2023-08-31 10:00    來源:北京市房山區(qū)人民檢察院

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  第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十二、政府采購情況表

  十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算說明

  第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

  報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

  一、部門基本情況

 ?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  根據(jù)中北京市政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知,北京市房山區(qū)人民檢察院部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部、室、處,分別是:辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、檢務(wù)監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。

  北京市房山區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位,即北京市房山區(qū)人民檢察院(本級(jí))。

  北京市房山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件;負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件,并出庭支持公訴;負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件;負(fù)責(zé)對本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動(dòng)和刑事、行政訴訟實(shí)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對偵查機(jī)關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督等。

 ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

  行政編制158人,實(shí)有人數(shù)145人;事業(yè)編制17人,實(shí)有人數(shù)15人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計(jì)9650.16萬元,比上年增加665.31萬元,增長7.40%。

 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

  2022年度本年收入合計(jì)9609.86萬元,比上年增加625.95萬元,增長6.97%,其中:財(cái)政撥款收入9273.84萬元,占收入合計(jì)的96.50%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入336.02萬元,占收入合計(jì)的3.50%。

收入決算說明

 ?。ǘ┲С鰶Q算說明

  2022年度本年支出合計(jì)9343.2萬元,比上年增加465.96萬元,增長5.25%,其中:基本支出8489.43萬元,占支出合計(jì)的90.86%;項(xiàng)目支出853.77萬元,占支出合計(jì)的9.14%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。

支出決算說明

  三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9307.84萬元,比上年增加659.67萬元,增長7.63%。主要原因:受實(shí)有人員增加,人員正常晉級(jí)晉檔等因素影響,人員經(jīng)費(fèi)增加。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9030.60萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出7821.74萬元,占本年財(cái)政撥款支出86.61%;社會(huì)保障和就業(yè)支出698.39萬元,占本年財(cái)政撥款支出7.74%;衛(wèi)生健康支出510.48萬元,占本年財(cái)政撥款支出5.65%。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1、“公共安全支出”(類)2022年度決算7821.74萬元,比2022年年初預(yù)算增加471.24萬元,增加6.41%。其中:

  “檢察”(款)2022年度決算7821.74萬元,比2022年年初預(yù)算增加471.24萬元,增加6.41%。主要原因:受實(shí)有人員增加,人員正常晉級(jí)晉檔等因素影響,人員經(jīng)費(fèi)增加。

  2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算698.39萬元,比2022年年初預(yù)算增加13.20萬元,增加1.93%。其中:

  “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算681.34萬元,比2022年年初預(yù)算減少3.85萬元,減少0.56%。主要原因:根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出;

  “撫恤”(款)2022年度決算17.05萬元,比2022年年初預(yù)算增加17.05萬元。主要原因:根據(jù)人員實(shí)際情況安排支出。

  3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算510.48萬元,比2022年年初預(yù)算增加5.65萬元,增加1.12%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算510.48萬元,比2022年年初預(yù)算增加5.65萬元,增加1.12%。主要原因:根據(jù)單位實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生等實(shí)際需求及變化安排支出。

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  本年度無此項(xiàng)支出。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

  七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8383.28萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

  ““三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.07萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算50萬元減少11.93萬元。其中:

  1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后,因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

  2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因:厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)38.07萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)49.00萬元減少10.93萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度購置(更新)0輛,車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)38.07萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)49萬元減少10.93萬元,主要原因:厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油8萬元,公務(wù)用車維修16.24萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)7.59萬元,公務(wù)用車其他支出6.24萬元。2022年度公務(wù)用車保有量34輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.12萬元。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)1136.40萬元,比上年增加38.44萬元,增加原因:依實(shí)際情況安排支出。

  三、政府采購支出情況

  2022年度政府采購支出總額467.51萬元,其中:政府采購貨物支出16.56萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出450.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.23萬元,占政府采購支出總額的14.17%,其中:授予小微企業(yè)合同金額64.62萬元,占政府采購支出總額的13.82%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  2022年度車輛34臺(tái),550.24萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備4臺(tái)(套)。

  五、政府購買服務(wù)支出說明

  2022年度政府購買服務(wù)決算519.59萬元。

  六、專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

  6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

  7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項(xiàng)):反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

  10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

  14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

  一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

  詳見附件。

  二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

  詳見附件。

  三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

  詳見附件。

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