目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),包括:辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督查部。
北京市順義區(qū)人民檢察院(本級(jí))作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。主要職責(zé)為:
1.負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
2.負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件,并出庭支持公訴。
3.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。
9.負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10.負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制151人,實(shí)有人數(shù)133人;事業(yè)編制13人,實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)9826.44萬元,比上年增加944.52萬元,增長10.63%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)9394.07萬元,比上年增加512.15萬元,增長5.77%,其中:財(cái)政撥款收入8744.7萬元,占收入合計(jì)的93.09%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入649.36萬元,占收入合計(jì)的6.91%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)9747.43萬元,比上年增加1543.54萬元,增長18.81%,其中:基本支出7747.28萬元,占支出合計(jì)的79.48%;項(xiàng)目支出2000.15萬元,占支出合計(jì)的20.52%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9177.07萬元,比上年增加316.75萬元,增長3.57%。主要原因:2022年我院根據(jù)實(shí)際情況開展支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9098.06萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出7879.07萬元,占本年財(cái)政撥款支出86.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出742.23萬元,占本年財(cái)政撥款支出8.16%;衛(wèi)生健康支出476.77萬元,占本年財(cái)政撥款支出5.24%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算8508.21萬元,比2022年度年初預(yù)算增加1449.68萬元,增長20.54%。其中:
“檢察”(款,下同)2022年度決算8508.21萬元,比2022年度年初預(yù)算增加1449.68萬元,增長20.54%。主要原因:落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策以及新招錄人員較年初預(yù)算有所增加,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算742.23萬元,比2022年度年初預(yù)算增加34.99萬元,增長4.95%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算689.74萬元,比2022年度年初預(yù)算增加34.03萬元,增長5.19%。主要原因:2022年新招錄人員增加,相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加。
“撫恤”(款)2022年度決算52.49萬元,比2022年度年初預(yù)算增加0.96萬元,增長1.86%。主要原因:2022年增加了去世人員的撫恤金支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算476.77萬元,比2022年度年初預(yù)算增加38.67萬元,增長8.83%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算476.77萬元,比2022年度年初預(yù)算增加38.67萬元,增長8.83%。主要原因:2022年新招錄人員增加,相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7747.28萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)54.75萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65.8萬元減少11.05萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)54.75萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)65.8萬元減少11.05萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)54.75萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)65.8萬元減少11.05萬元,主要原因:厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油5.04萬元,公務(wù)用車維修43.45萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)6.23萬元,公務(wù)用車其他支出0.03萬元。2022年度公務(wù)用車保有量25輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)1194.55萬元,比上年減少56.71萬元,減少原因:厲行節(jié)約,減少一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額534.14萬元,其中:政府采購貨物支出31.68萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出502.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額493.94萬元,占政府采購支出總額的92.47%,其中:授予小微企業(yè)合同金額179.13萬元,占政府采購支出總額的33.54%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛25臺(tái),497.91萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備8臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算155.28萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項(xiàng)):反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(詳見附件)