目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機構(gòu)設(shè)置
北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會(簡稱市社科聯(lián))是北京市社會科學(xué)界學(xué)術(shù)性社會團體的聯(lián)合組織,是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系本市社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶,市社科聯(lián)機關(guān)是市委管理的群團機關(guān)。北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室(簡稱市社科規(guī)劃辦)是市委直屬事業(yè)單位。
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會機關(guān)、北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字[2019]46號),市社科聯(lián)機關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,單位(本級)人員經(jīng)費參照公務(wù)員系列進行管理,內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學(xué)術(shù)活動部、學(xué)會管理部、規(guī)劃項目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務(wù)部12個部室及機關(guān)黨委。包含三個下屬單位,分別為北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會(本級)、北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會社科發(fā)展研究中心中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
2、主要職責(zé)
在市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下:
?。?)組織開展北京市習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作;
?。?)依法對本市社會科學(xué)類學(xué)術(shù)性社會組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理;
?。?)組織、推動本市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體、研究機構(gòu)開展學(xué)術(shù)研究活動和國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流;
?。?)促進本市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體、研究機構(gòu)與實踐工作部門、社會科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)作;
?。?)組織、推動開展本市社會科學(xué)普及活動,宣傳普及社會科學(xué)知識;
?。?)開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作,促進社會科學(xué)理論研究成果轉(zhuǎn)化;
?。?)反映本市社會科學(xué)界的意見和要求,維護社會科學(xué)界的正當(dāng)權(quán)益;
?。?)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會科學(xué)基金項目研究工作,編制研究規(guī)劃并組織實施;
?。?)組織編輯、出版發(fā)行本市哲學(xué)社會科學(xué)研究與普及的書刊資料,承擔(dān)哲學(xué)社會科學(xué)理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作;
?。?0)組織開展本市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎工作;
?。?1)承擔(dān)北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作;
?。?2)承擔(dān)首都高端智庫建設(shè)試點的相關(guān)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制124人,實有人數(shù)114人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計23273.63萬元,比上年增加1512.34萬元,增長6.95%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計22924萬元,比上年增加1488.74萬元,增長6.95%,其中:財政撥款收入22860.85萬元,占收入合計的99.72%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入63.15萬元,占收入合計的0.28%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計20544.86萬元,比上年減少140.04萬元,下降0.68%,其中:基本支出4776.49萬元,占支出合計的23.25%;項目支出15768.37萬元,占支出合計的76.75%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計23079.82萬元,比上年增加1599.53萬元,增長7.45%。主要原因:項目經(jīng)費增加研究闡釋黨的二十大精神課題研究、新增一家首都高端智庫。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20518.22萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.97萬元;科學(xué)技術(shù)支出20175.57萬元,占本年財政撥款支出98.33%;文化旅游體育與傳媒支出238萬元,占本年財政撥款支出1.16%;社會保障和就業(yè)支出103.68萬元,占本年財政撥款支出0.51%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2022年度決算0.97萬元,比2022年度年初預(yù)算減少3.65萬元,下降79%。其中:
“進修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算0.97萬元,比2022年度年初預(yù)算減少3.65萬元,下降79%。主要原因:按照厲行節(jié)約的原則,壓縮相關(guān)一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算20175.57萬元,比2022年年初預(yù)算減少2295.89萬元,下降10.22%。其中:
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(款)2022年度決算15.35萬元,比2022年年初預(yù)算減少13.19萬元,下降46.22%。主要原因:落實厲行節(jié)約政策,壓縮經(jīng)費支出。
“社會科學(xué)”(款)2022年度決算20160.23萬元,比2022年年初預(yù)算減少2002.73萬元,下降9.04%。主要原因:本年度項目經(jīng)費結(jié)余。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算238萬元,比2022年度年初預(yù)算減少62萬元,下降20.67%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度決算238萬元,比2022年度年初預(yù)算減少62萬元,下降20.67%。主要原因:本年度課題立項數(shù)量減少。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算103.68萬元,比2022年年初預(yù)算減少12.39萬元,下降10.67%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算103.68萬元,比2022年年初預(yù)算減少12.39萬元,下降10.67%。主要原因:退休人員去世,經(jīng)費減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4776.49萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.19萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算33.79萬元減少28.6萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)25.74萬元減少25.74萬元。主要原因:受疫情影響未安排出國團組,未發(fā)生支出;2022年度組織因公出國(境)團組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待0批次,公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)5.19萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.05萬元減少2.86萬元。其中,公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)5.19萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.05萬元減少2.86萬元,主要原因:落實市委市政府厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費的相關(guān)規(guī)定。2022年度公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油1萬元,公務(wù)用車維修2.34萬元,公務(wù)用車保險1.33萬元,公務(wù)用車其他支出0.53萬元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛,車均運行維護費0.74萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計436.99萬元,比上年增加34.46萬元,增加原因:排除安全隱患,維修費支出增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額461.41萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出461.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額461.41萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額160.68萬元,占政府采購支出總額的34.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛7臺,138.44萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備1套。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.各單位需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能,補充當(dāng)年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋。
教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映本部門用于培訓(xùn)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映本部門的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究機構(gòu)(項):反映本部門從事社會科學(xué)研究機構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究(項):反映本部門用于社會科學(xué)研究方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映本部門用于全國文化中心建設(shè)研究支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映本部門開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。