目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)23家,包括中心本級(jí)1家,醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中:
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)12個(gè)處室,包括:辦公室、組織與人力資源管理處(績效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設(shè)管理處)、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)(團(tuán)委)、審計(jì)處。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn),參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂,組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)品牌建設(shè),提高運(yùn)行效率,對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績效考核評價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任,組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為,妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè),以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制,按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免,推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制43,611人,實(shí)有人數(shù)35,457人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)8,567,336.51萬元,比上年增加1,255,193.48萬元,增長17.17%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)6,842,085.41萬元,比上年增加177,475.44萬元,增長2.66%,其中:財(cái)政撥款收入1,819,549.66萬元,占收入合計(jì)的26.59%;事業(yè)收入4,853,337.08萬元,占收入合計(jì)的70.93%;其他收入169,198.67萬元,占收入合計(jì)的2.48%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)6,582,752.20萬元,比上年增加186,827.04萬元,增長2.92%,其中:基本支出5,693,207.56萬元,占支出合計(jì)的86.49%;項(xiàng)目支出889,544.64萬元,占支出合計(jì)的13.51%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,950,601.28萬元,比上年增加201,812.33萬元,增長11.54%。主要原因:為支持市屬醫(yī)院落實(shí)疏解非首都功能,增加建設(shè)及開辦等投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,635,671.80萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出24,674.89萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.51%;文化旅游體育與傳媒支出218.87萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43,747.12萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.67%;衛(wèi)生健康支出1,533,198.93萬元,占本年財(cái)政撥款支出93.74%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25,000.00萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.53%;其他支出8,831.99萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.54%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2022年度決算24,674.89萬元,比2022年度年初預(yù)算減少344.35萬元,下降1.37%。其中:
“普通教育”(款)2022年度決算16,726.60萬元,比2022年度年初預(yù)算增加43.54萬元,增長0.26%。主要原因:部分臨床教學(xué)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)時(shí)不具備下達(dá)條件,在年中下達(dá)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算9.53萬元,比2022年度年初預(yù)算減少142.86萬元,下降93.75%。主要原因:落實(shí)疫情防控要求,避免人員聚集,減少線下培訓(xùn)支出。
“其他教育支出”(款)2022年度決算7,938.76萬元,比2022年度年初預(yù)算減少245.03萬元,下降2.99%。主要原因:落實(shí)疫情防控要求,部分學(xué)科人才類項(xiàng)目減少會(huì)議培訓(xùn)等支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算218.87萬元,比2022年度年初預(yù)算減少2.13萬元,下降0.96%。其中:
“文物”(款)2022年度決算218.87萬元,比2022年度年初預(yù)算減少2.13萬元,下降0.96%。主要原因:落實(shí)市政府過緊日子要求,壓縮一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算43,747.12萬元,與2022年年初預(yù)算持平。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算43,747.12萬元,與2022年年初預(yù)算持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算1,533,198.93萬元,比2022年度年初預(yù)算增加396,645.5萬元,增長34.89%。其中:
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2022年度決算2,690.37萬元,比2022年度年初預(yù)算增加209.94萬元,增長8.46%。主要原因:用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金。
“公立醫(yī)院”(款)2022年度決算1,448,516.30萬元,比2022年度年初預(yù)算增加334,427.09萬元,增長30.02%。主要原因:為支持市屬醫(yī)院落實(shí)疏解非首都功能和提升疫情防控能力,增加建設(shè)及開辦等投入。
“公共衛(wèi)生”(款)2022年度決算78,299.61萬元,比2022年度年初預(yù)算增加63,437.83萬元,增長426.85%。主要原因:增加對公共衛(wèi)生的投入。
“中醫(yī)藥”(款)2022年度決算811.59萬元,比2022年度年初預(yù)算增加296.59萬元,增長57.59%。主要原因:支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展,年中下達(dá)專項(xiàng)資金。
“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2022年度決算2,881.06萬元,比2022年度年初預(yù)算減少1,725.94萬元,下降37.46%。主要原因:落實(shí)市政府過緊日子要求,壓縮一般性支出。
5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2022年度決算25,000.00萬元,比2022年度年初預(yù)算增加25,000.00萬元。其中:
“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2022年度決算25,000.00萬元,比2022年度年初預(yù)算增加25,000.00萬元。主要原因:提高醫(yī)院應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力,年中下達(dá)專項(xiàng)資金。
6、“其他支出”(類)2022年度決算8,831.99萬元,比2022年度年初預(yù)算增加8,831.99萬元。其中:
“其他支出”(類)2022年度決算8,831.99萬元,比2022年度年初預(yù)算增加8,831.99萬元。主要原因:為支持市屬醫(yī)院落實(shí)疏解非首都功能和提升疫情防控能力,增加建設(shè)工程投入。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出898,836.87萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、22個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.46萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算145.89萬元減少138.43萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)120.37萬元減少120.37萬元。主要原因:受疫情影響,未安排出國(境)公務(wù)活動(dòng),2022年度組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次,人均因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.23萬元減少1.22萬元。主要原因:受疫情影響,未承擔(dān)外省市及境外公務(wù)接待任務(wù)。2022年度公務(wù)接待0批次,公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)7.46萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少16.84萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)一致,2022年度購置(更新)0輛,車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)7.46萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少16.84萬元,主要原因:嚴(yán)格公務(wù)用車管理,單位車輛使用頻率及強(qiáng)度下降。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油1.70萬元,公務(wù)用車維修3.00萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)1.00萬元,公務(wù)用車其他支出1.76萬元。2022年度公務(wù)用車保有量9輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)162.34萬元,比上年增加5.99萬元,增加原因:因疫情原因,增加相關(guān)支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額417,660.36萬元,其中:政府采購貨物支出273,639.77萬元,政府采購工程支出23,486.49萬元,政府采購服務(wù)支出120,534.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額258,637.23萬元,占政府采購支出總額的61.92%,其中:授予小微企業(yè)合同金額93,683.52萬元,占政府采購支出總額的22.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛305臺(tái),10,186.36萬元;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備4,975臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門對社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校(包括研究生)的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)。
8.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)傳染病醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)、疾病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項(xiàng)):反映專門收治精神病人的醫(yī)院。
17.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產(chǎn)、婦幼保健醫(yī)院的支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)兒童醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他??漆t(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他??漆t(yī)院的支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映用除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng)):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
28.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映醫(yī)院的基本建設(shè)項(xiàng)目支出。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。