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政務(wù)公開(kāi) > 財(cái)政 > 財(cái)政專(zhuān)題 > 2022市級(jí)部門(mén)決算專(zhuān)題

北京市公園管理中心2022年度部門(mén)決算

日期:2023-08-31 10:00    來(lái)源:北京市公園管理中心

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  第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十二、政府采購(gòu)情況表

  十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

  第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

  第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

  報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本情況

 ?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副局級(jí),負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作,并實(shí)施監(jiān)督,以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。

  北京市公園管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處、文物保護(hù)處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計(jì)處、黨建工作處11個(gè)處室。

  所屬二級(jí)單位共15個(gè),分別為:北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動(dòng)物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級(jí)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心。

  (二)人員構(gòu)成情況

  本部門(mén)事業(yè)編制6794人,實(shí)有人數(shù)6143人。

  二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)296296.72萬(wàn)元,比上年增加2933.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.00%。

 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

  2022年度本年收入合計(jì)287108.13萬(wàn)元,比上年增加2511.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.88%,其中:財(cái)政撥款收入234491.79萬(wàn)元,占收入合計(jì)的81.67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入41770.40萬(wàn)元,占收入合計(jì)的14.55%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;其他收入10845.94萬(wàn)元,占收入合計(jì)的3.78%。

收入決算

 ?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

  2022年度本年支出合計(jì)273458.68萬(wàn)元,比上年減少5842.04萬(wàn)元,下降2.09%,其中:基本支出218331.83萬(wàn)元,占支出合計(jì)的79.84%;項(xiàng)目支出55126.85萬(wàn)元,占支出合計(jì)的20.16%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。

支出決算

  三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)237468.28萬(wàn)元,比上年增加11538.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.11%。主要原因?yàn)槟曛性黾又攸c(diǎn)工作任務(wù),相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出225541.17萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出4683.54萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出2.08%;文化旅游體育與傳媒支出15565.00萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出6.90%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13345.34萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出5.92%;衛(wèi)生健康支出10343.05萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出4.59%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出154221.99萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出68.38%;農(nóng)林水支出27382.25萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出12.13%。。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類(lèi))2022年度決算4683.54萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加345.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.96%。其中:

  “職業(yè)教育”(款)2022年度決算4679.77萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加352.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.15%。主要原因:園林學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  “進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算3.77萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算減少7.20萬(wàn)元,下降65.65%。主要原因:培訓(xùn)支出的正常收支結(jié)余。

  2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類(lèi))2022年度決算15565.00萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加430.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.84%。其中:

  “文物”(款)2022年度決算15565.00萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加430.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.84%。主要原因:北海、景山及中山公園年中增加重點(diǎn)工作任務(wù),追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2022年度決算13345.34萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.18%。其中:

  “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算13345.34萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.18%。主要原因:人員調(diào)整,年中追加相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)。

  4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2022年度決算10343.05萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算減少18.59萬(wàn)元,下降0.18%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算10343.05萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算減少18.59萬(wàn)元,下降0.18%。主要原因:我部門(mén)所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出的正常收支結(jié)余。

  5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2022年度決算154221.99萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加4237.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.83%。其中:

  “城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2022年度決算2016.84萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加160.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.65%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整,年中增加相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)。

  “城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2022年度決算152205.15萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算增加4076.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.75%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整,年中增加相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)。

  6、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2022年度決算27382.25萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算減少1535.02萬(wàn)元,下降5.31%。其中:

  “林業(yè)和草原”(款)2022年度決算26004.06萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算減少563.20萬(wàn)元,下降2.12%。主要原因:中心所屬各單位的正常收支結(jié)余。

  “水利”(款)2022年度決算1378.19萬(wàn)元,比2022年年初預(yù)算減少971.82萬(wàn)元,下降41.35%。主要原因:為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求,頤和園年中交回不再執(zhí)行的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.82萬(wàn)元。

 ?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2022年度決算9.82萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算增加9.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中:

  “國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”(款)2022年度決算9.82萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算增加9.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:植物園年中增加重點(diǎn)工作任務(wù),相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

  七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出202978.90萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)3個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)50.07萬(wàn)元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.72萬(wàn)元減少30.65萬(wàn)元。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.83萬(wàn)元減少8.83萬(wàn)元。主要原因:為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控要求,我部門(mén)取消了全年出國(guó)計(jì)劃。

  2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.17萬(wàn)元減少3.17萬(wàn)元。主要原因:為嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”和疫情管控要求,我部門(mén)未發(fā)生公務(wù)接待事務(wù)。

  3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)50.07萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)68.72萬(wàn)元減少18.64萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)30.60萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)33.42萬(wàn)元減少2.82萬(wàn)元。主要原因:本年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的正常結(jié)余。2022年度更新2輛,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.30萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)19.47萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)35.3萬(wàn)元減少15.82萬(wàn)元,主要原因:為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控要求,我部門(mén)減少外出公務(wù)活動(dòng),相應(yīng)的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也有所減少。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車(chē)加油6.30萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維修4.99萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.29萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)其他支出3.89萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量22輛,車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  我部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

  三、政府采購(gòu)支出情況

  2022年度政府采購(gòu)支出總額34053.93萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1781.61萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出9764.38萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出22507.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28036.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的82.33%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14115.78萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.45%。

  四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  2022年度車(chē)輛147臺(tái),3078.16萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備74臺(tái)(套)。

  五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

  本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。

  六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

  6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

  7.教育支出(類(lèi))職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)(不含人力資源社會(huì)保障部門(mén))舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

  教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

  8.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映文物保護(hù)方面的支出。

  文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)博物館(項(xiàng)):反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。

  文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)歷史名城與古跡(項(xiàng)):反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

  9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)) 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

  12.農(nóng)林水支出(類(lèi)) 林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng)):反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

  農(nóng)林水支出(類(lèi)) 林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)):反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放(回)歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。

  農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  詳見(jiàn)附件2。

  二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  詳見(jiàn)附件2。

  三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  詳見(jiàn)附件2。

  四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  詳見(jiàn)附件2。

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