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北京工美集團有限責(zé)任公司2022年度部門決算

日期:2023-08-31 10:00    來源:北京工美集團有限責(zé)任公司

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  第一部分 2022年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十二、政府采購情況表

  十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算說明

  第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

  報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

  一、部門基本情況

  (一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團總公司改制有關(guān)問題的批復(fù)》(京政函[2000]11號),設(shè)立北京工美集團有限責(zé)任公司。北京工美集團有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè),以傳承與弘揚中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任,是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團,是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

  北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校,主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術(shù)技能人才,開展工藝美術(shù)及設(shè)計相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育,從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級培訓(xùn)及認(rèn)定,工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢,對社會人員進行工藝美術(shù)設(shè)計制作、珠寶設(shè)計制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術(shù)設(shè)計、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。

  北京工美集團有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)16個處室,分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財務(wù)管理部、審計部、信息部、紀(jì)檢監(jiān)察部、運營管理部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會、團委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部。

  北京工美集團有限責(zé)任公司包括下屬事業(yè)單位1家,即北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校,屬公益二類財政補助事業(yè)單位。

 ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

  北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制90人,實有人數(shù)84人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計8874.17萬元,比上年減少697.28萬元,下降7.28%。

 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

  2022年度本年收入合計7951.95萬元,比上年減少1517.60萬元,下降16.03%,其中:財政撥款收入7525.98萬元,占收入合計的94.64%;上級補助收入5.00萬元,占收入合計的0.06%;事業(yè)收入135.92萬元,占收入合計的1.71%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入285.05萬元,占收入合計的3.58%。

圖1:收入決算

 ?。ǘ┲С鰶Q算說明

  2022年度本年支出合計8509.31萬元,比上年增加79.51萬元,增長0.94%,其中:基本支出4254.04萬元,占支出合計的49.99%;項目支出4255.27萬元,占支出合計的50.01%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。

圖2:支出決算

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計7779.58萬元,比上年減少358.67萬元,下降4.41%。主要原因:學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整收支結(jié)構(gòu)。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7486.36萬元,主要用于教育支出7486.36萬元,占本年財政撥款支出100%。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  “教育支出”(類)2022年度決算7486.36萬元,比2022年度年初預(yù)算減少328.85萬元,下降4.21%。其中:

  “職業(yè)教育”(款)2022年度決算7486.36萬元,比2022年度年初預(yù)算減少328.85萬元,下降4.21%。主要原因:學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

  五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

  本年度無此項經(jīng)費。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3839.93萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.43萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算19.35萬元減少7.92萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度組織因公出國(境)團組0個、0人次,人均因公出國(境)費用0萬元。

  2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因:積極落實八項規(guī)定,嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。2022年度公務(wù)接待費主要用于校企合作交流等事項。公務(wù)接待0批次,公務(wù)接待0人次。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)11.43萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.70萬元減少7.27萬元。其中,公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)11.43萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.70萬元減少7.27萬元,主要原因:學(xué)校貫徹厲行節(jié)約原則,加強公務(wù)用車管理降低公務(wù)用車運行維護成本。2022年度公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油4.90萬元,公務(wù)用車維修1.67萬元,公務(wù)用車保險3.54萬元,公務(wù)用車其他支出1.32萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛,車均運行維護費2.29萬元。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

  三、政府采購支出情況

  2022年度政府采購支出總額1006.73萬元,其中:政府采購貨物支出483.32萬元,政府采購工程支出354.98萬元,政府采購服務(wù)支出168.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額1003.85萬元,占政府采購支出總額的99.71%,其中:授予小微企業(yè)合同金額531.01萬元,占政府采購支出總額的52.75%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  2022年度車輛5臺,149.19萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備12臺(套)。

  五、政府購買服務(wù)支出說明

  2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

  六、專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

  6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

  7. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項):反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件2

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件2

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件2

  四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

  本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金,不涉及中央轉(zhuǎn)移支付自評工作。

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