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北京醫(yī)藥集團有限責任公司2022年度部門決算

日期:2023-08-31 10:00    來源:北京醫(yī)藥集團有限責任公司

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  第一部分 2022年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十二、政府采購情況表

  十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算說明

  第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

  報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

  一、部門/單位基本情況

 ?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責

  北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年,是北京市下屬事業(yè)單位,1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)(京政函{1998}6號文件)。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費用,由北京市財政局撥款進行支付。

  (二)人員構(gòu)成情況

  行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制0人,實有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員29人,其中:離休3人,退休26人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計390.86萬元,比上年減少14.51萬元,下降3.58%。

 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

  2022年度本年收入合計390.86萬元,比上年減少14.51萬元,下降3.58%,其中:財政撥款收入390.86萬元,占收入合計的100%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入0萬元,占收入合計的0%。

 ?。ǘ┲С鰶Q算說明

  2022年度本年支出合計389.94萬元,比上年增加6.35萬元,增長1.66%,其中:基本支出389.94萬元,占支出合計的100%;項目支出0萬元,占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計390.86萬元,比上年減少14.51萬元,下降3.58%。主要原因:有退休人員去世,造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出389.94萬元,主要用于以下方面(按大類):社會保障和就業(yè)支出371.94萬元,占本年財政撥款支出95.38%; 衛(wèi)生健康支出18.00萬元,占本年財政撥款支出4.62%。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算371.94萬元,比2022年年初預(yù)算減少0.92萬元,下降0.25%。其中:

  “行政事業(yè)單位離退休”(款)2022年度決算371.94萬元,比2022年年初預(yù)算減少0.92萬元,下降0.25%,。主要原因:有退休人員去世,造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。

  2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算18萬元,與2022年年初預(yù)算持平。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算18萬元,與2022年年初預(yù)算持平。

  五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  本單位無此項支出。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

  本單位無此項支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出389.94萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分  2022年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  本單位無此項支出。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

  三、政府采購支出情況

  本單位無此項支出。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  本單位無此項支出。

  五、政府購買服務(wù)支出說明

  本單位無此項支出。

  六、專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  評價報告詳見附件2。

  二、項目支出績效評價報告

  本單位無項目支出,故無績效評價情況。

  三、項目支出績效自評表

  本單位無項目支出,故無績效評價情況。

  四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

  本單位無中央轉(zhuǎn)移支付。

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