人妻无码ΑV中文字幕久久琪琪布, 亚洲午夜久久久精品一区二区三区, 亚洲午夜久久久精品一区二区三剧, freexxx69性高欧美hd,无码永久免费AV,国产挤奶水主播在线播放,国产裸体美女视频全黄扒开,极品色影视,最近最新中文字幕完整版

政務(wù)公開(kāi) > 財(cái)政 > 財(cái)政專(zhuān)題 > 2020市級(jí)部門(mén)決算專(zhuān)題

中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算

日期:2021-09-02 10:00    來(lái)源:中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

分享:
字號(hào):        

目 錄

  第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十一、政府采購(gòu)情況表

  十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

  第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

  第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

  報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本情況

  (一)主要職能。中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)市委編辦)是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作,列入市委工作機(jī)構(gòu)序列,歸口市委組織部管理。

  (二)機(jī)構(gòu)情況。市委編辦部門(mén)決算單位包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)、市委編辦電子政務(wù)中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。

  (三)人員構(gòu)成情況。市委編辦行政編制72人(含機(jī)關(guān)工勤編),實(shí)際70人,比上年增加2人,為新增工作人員;事業(yè)編制15人,實(shí)際10人,與上年持平;聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)3人。

  二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2020年度收、支總計(jì)3789.689347萬(wàn)元,比上年增加251.778308萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.12%。

  (一)收入決算說(shuō)明

  2020年決算收入3789.689347萬(wàn)元,完成年初預(yù)算收入的114.78%,完成調(diào)整預(yù)算收入的100%,較2019 年度決算收入3537.911039萬(wàn)元增加251.778308萬(wàn)元。

  2020年決算收入3789.689347萬(wàn)元,較2019年度增加251.778308萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.12%。其中:財(cái)政撥款收入3786.711940萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.92%;其他收入1.200340萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.03%;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.777067萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.05%。

  (二)支出決算說(shuō)明

  2020年決算支出3641.421860萬(wàn)元,較2019年度增加265.800256萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.87%。其中:基本支出3029.719786萬(wàn)元,占支出合計(jì)的83.20%;項(xiàng)目支出611.702074萬(wàn)元,占支出合計(jì)的16.80%。

  三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3786.711940萬(wàn)元,比上年增加250.695868萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3641.281709萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類(lèi)):一般公共服務(wù)支出3155.084809萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出86.65%;教育支出0.230000萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出303.608700萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出8.33%;衛(wèi)生健康支出182.358200萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出5.01%。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算3155.084809萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算增加360.340969萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.93%。其中:

  “黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2020年度決算2729.859809萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算2794.74384萬(wàn)元減少64.884031萬(wàn)元,減少2.32%。主要原因:落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,壓減一般性公共支出。

  “其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算425.225000萬(wàn)元,比2020年初預(yù)算增加425.225000萬(wàn)元;主要原因:落實(shí)政府信息化辦公平臺(tái)改造等工作要求。

  2、“教育支出”2020年度決算0.230000萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算14.100000萬(wàn)元減少13.870000萬(wàn)元,下降98.37%。其中:

  “進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.230000萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算14.100000萬(wàn)元減少13.870000萬(wàn)元,下降98.37%。主要原因:2020年受新冠肺炎疫情等影響,減少人員聚集,取消外出培訓(xùn)等活動(dòng)。

  3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算303.608700萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算282.668900萬(wàn)元增加20.939800萬(wàn)元,增加7.40%。其中:

  “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算282.668900萬(wàn)元,與2020年年初預(yù)算282.668900萬(wàn)元持平;

  “撫恤”2020年決算20.939800萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算增加20.939800萬(wàn)元。主要原因:發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤金。

  4、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算182.358200萬(wàn)元,較2020年初預(yù)算210.158200萬(wàn)元減少27.800000萬(wàn)元,減少13.23%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算182.358200萬(wàn)元,較2020年初預(yù)算減少27.800000萬(wàn)元,主要原因:落實(shí)疫情期間職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分減半征收政策。

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

  六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

  七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3641.281709萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

  2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.881426萬(wàn)元,比年初預(yù)算57.79160萬(wàn)元減少32.910174萬(wàn)元。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算數(shù)17.540000萬(wàn)元減少17.540000萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)2020年新冠疫情防控要求,壓減一般公共經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元。主要原因:嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,未開(kāi)支接待費(fèi)。

  3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)24. 881426萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)40. 061600萬(wàn)元減少15. 180174萬(wàn)元。 其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)為15. 760000萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少1. 001600萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)9. 121426 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)23. 300000萬(wàn)元減少14. 178574萬(wàn)元,主要原因:嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),2020年更新1輛公務(wù)用車(chē),車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.76萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車(chē)加油2.250000萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維修2. 309200萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2. 354126萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)其他支出2.208100萬(wàn)元。2020年實(shí)有公務(wù) 用車(chē)保有量9輛,公務(wù)用車(chē)車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1. 013492萬(wàn)元。

  (2)會(huì)議費(fèi)支出情況。2020年會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2019年會(huì)議費(fèi)1.230000萬(wàn)元減少1.230000萬(wàn)元。主要是嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求及八項(xiàng)規(guī)定,減少會(huì)議開(kāi)支。

  (3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2020年培訓(xùn)費(fèi)支出0.230000萬(wàn)元,比2019年10.903084萬(wàn)元減少10.673084萬(wàn)元,主要原因嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求及八項(xiàng)規(guī)定,減少會(huì)議開(kāi)支;2020年培訓(xùn)支出主要為邀請(qǐng)專(zhuān)家講解《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》等培訓(xùn)費(fèi)用。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)188.945279萬(wàn)元,比上年減少12.119364萬(wàn)元,減少原因:落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,壓減一般性公共支出。

  三、政府采購(gòu)支出情況

  2020年政府采購(gòu)支出總額659.106580萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出650.643654萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出8.462926萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額103.639074萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額30.077854萬(wàn)元。

  四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  2020年車(chē)輛9臺(tái),167.818791萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

  2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算191.775550萬(wàn)元。

  六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  2021年,市委編辦對(duì)2020年度項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),占部門(mén)填制績(jī)效目標(biāo)總項(xiàng)目數(shù)的100%,涉及112.389074萬(wàn)元。其中,部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),涉及金額84.495274萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分90.20分。單位自評(píng)項(xiàng)目3個(gè),涉及金額112.389074萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分均在90分以上。

  二、信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  (一)基本情況

  2020年,市委編辦為保證機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),適應(yīng)實(shí)名制管理有關(guān)要求,保障機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)工作有效開(kāi)展,在系統(tǒng)功能建設(shè)方面,組織人員豐富數(shù)據(jù)內(nèi)容,優(yōu)化系統(tǒng)功能,增加機(jī)構(gòu)編制工作輔助功能模塊,租用云服務(wù)空間保障系統(tǒng)正常運(yùn)行,軟硬件升級(jí)改造等信息運(yùn)維服務(wù)。該項(xiàng)目由電子政務(wù)中心組織實(shí)施,負(fù)責(zé)管理、定期維護(hù)信息系統(tǒng),對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控等。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作按照《預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理辦法》《市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作制度》《全成本績(jī)效管理操作流程》等要求,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度,強(qiáng)化部門(mén)、各處室(中心)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,持續(xù)完善績(jī)效目標(biāo),積極開(kāi)展各處室(中心)項(xiàng)目自評(píng)和部門(mén)自評(píng),通過(guò)數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理鏈條,實(shí)現(xiàn)績(jī)效信息和預(yù)算數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。積極開(kāi)展市級(jí)部門(mén)行政運(yùn)行全成本績(jī)效分析,認(rèn)真梳理人員基本定額,對(duì)信息化運(yùn)行項(xiàng)目開(kāi)展全成本績(jī)效分析,通過(guò)與責(zé)任處室(中心)溝通,衡量行政運(yùn)行效率,進(jìn)一步壓縮行政成本,并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)制定的全覆蓋。堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)與項(xiàng)目實(shí)施主體共同對(duì)單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行“雙監(jiān)控”,加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程成本分析,切實(shí)壓縮項(xiàng)目成本,避免浪費(fèi)和不必要支出;促進(jìn)內(nèi)控管理和項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合,讓內(nèi)控管理規(guī)范項(xiàng)目績(jī)效管理依據(jù),讓內(nèi)控管理推動(dòng)形成績(jī)效管理閉環(huán)。

  (三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  2020年信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90.20分,其中項(xiàng)目決策9分,項(xiàng)目管理17.20分,項(xiàng)目產(chǎn)出37分,項(xiàng)目績(jī)效27分,綜合得分90.20分,績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  (四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  1.項(xiàng)目預(yù)算控制情況

  為了控制項(xiàng)目預(yù)算,在預(yù)算編制過(guò)程中,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)延續(xù)性服務(wù)項(xiàng)目在嚴(yán)格保證服務(wù)水平、提高質(zhì)量前提下,預(yù)算金額較上一年度減少21.490126萬(wàn)元,資金規(guī)模壓縮20.27%,對(duì)新簽信息維護(hù)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)多方詢(xún)價(jià),確定性?xún)r(jià)比最高的方案進(jìn)行預(yù)算編制。

  2.項(xiàng)目成本節(jié)約情況

  按照財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格執(zhí)行性?xún)r(jià)比最高的方案進(jìn)行實(shí)施。

  3.項(xiàng)目效率性分析

  政務(wù)云服務(wù)方面,部署機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)等6個(gè)系統(tǒng)。信息化運(yùn)維方面,完成了檔案庫(kù)管理系統(tǒng)升級(jí),實(shí)名制系統(tǒng)升級(jí)、數(shù)據(jù)接口改造,內(nèi)控信息系統(tǒng)運(yùn)維等。完成了門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、實(shí)名制系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)。項(xiàng)目于2020年12月31日前全部完成。

  4.項(xiàng)目完成質(zhì)量

  在軟硬件服務(wù)質(zhì)量方面及時(shí)有效保證工作需求。在信息化運(yùn)維方面,結(jié)合用戶(hù)使用習(xí)慣,注重提升用戶(hù)感受,實(shí)現(xiàn)文檔及業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為無(wú)紙化辦公創(chuàng)造條件。

  5.項(xiàng)目效益性分析

  與2019年相比,原有運(yùn)行模式發(fā)生一定改變,在資金投入有所下降的情況下,保障已有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行,效益性得到提升。

  6.項(xiàng)目可持續(xù)性分析

  為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),該項(xiàng)目具有可持續(xù)性。

  (五)存在的問(wèn)題及原因分析;

  該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確具體,指標(biāo)細(xì)化、量化程度不高,績(jī)效目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足。項(xiàng)目管理不夠規(guī)范,未制定工作實(shí)施方案,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的時(shí)間計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、監(jiān)管措施不夠明確。項(xiàng)目績(jī)效資料不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果,影響整體項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)。項(xiàng)目成果資料歸集不夠完備,如服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查樣本量較少,缺乏具體調(diào)查資料,不能充分反映服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度效果。

  (六)有關(guān)建議

  一是加強(qiáng)項(xiàng)目可研性前期分析,充分了解實(shí)際需求,制定具有可操作性計(jì)劃和方案。

  二是進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系的理解,績(jī)效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化,做到可衡量、可考核,科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)值。

  三是注重服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查,合理確定服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo),及時(shí)分析調(diào)查結(jié)果,提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。注重項(xiàng)目績(jī)效資料的全面收集,加強(qiáng)效果分析,準(zhǔn)確歸集績(jī)效資料,保證項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)客觀性。

  三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“首都之窗”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 是否繼續(xù)?