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政務(wù)公開(kāi) > 財(cái)政 > 財(cái)政專(zhuān)題 > 2019市級(jí)部門(mén)決算專(zhuān)題

中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)研究室2019年度部門(mén)決算

日期:2020-09-03 10:00    來(lái)源:中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)研究室

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  第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十、政府采購(gòu)情況表

  十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

  第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

  第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

  報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本情況

  (一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  中共北京市委研究室等兩部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括行政單位1家,事業(yè)單位1家,具體機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)如下:

  根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2016]53號(hào))、《關(guān)于同意市委研究室(市委改革辦)獨(dú)立設(shè)置人事處的函》(京編辦行[2017]211號(hào))和《關(guān)于調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2018]47號(hào)),市委研究室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委,分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟(jì)處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會(huì)處、戰(zhàn)略處和機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是:1、圍繞全市工作大局和市委的工作部署,按照市委的指示和確定的重點(diǎn)課題,開(kāi)展調(diào)查研究,提供決策意見(jiàn)和建議;2、組織撰寫(xiě)市委的重要文件、文稿;3、收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息;4、組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作;5、完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號(hào)),中共北京市委全面深化改革委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)市委改革辦)設(shè)在市委研究室,設(shè)4個(gè)處室,分別是改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處。市委改革辦負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)日常工作,主要職責(zé)是:1、組織開(kāi)展本市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究;2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施;3、協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委深改委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求;4、收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料;5、聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢;6、負(fù)責(zé)市委深改委的會(huì)議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)編印等工作。市委研究室所屬市委機(jī)關(guān)圖書(shū)館,為正處級(jí)規(guī)范管理事業(yè)單位。主要職責(zé)為:利用圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、電子出版物及網(wǎng)絡(luò)信息等文獻(xiàn)資料為市委、市政府決策服務(wù);為機(jī)關(guān)各部委辦工作提供信息服務(wù);為提高和拓展機(jī)關(guān)工作人員的理論水平和科學(xué)文化知識(shí)、豐富機(jī)關(guān)文化生活服務(wù)。

  根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的函》(京編辦事【2017】107號(hào))首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級(jí)規(guī)范管理的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)3個(gè)處室,分別為:社會(huì)處、經(jīng)濟(jì)處、辦公室。主要職責(zé)為:1、圍繞市委、市政府重大決策和首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,組織決策研究領(lǐng)域有造詣的專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)際工作者進(jìn)行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略研究,為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供服務(wù);2、承擔(dān)市委、市政府及相關(guān)部門(mén)的決策研究課題,開(kāi)展調(diào)查研究、咨詢論證等工作;3、圍繞決策科學(xué)化的理論與實(shí)踐開(kāi)展研究,圍繞市委、市政府重大決策問(wèn)題開(kāi)展國(guó)際間學(xué)術(shù)交流;4、承擔(dān)《北京調(diào)研》和《決策參考》等刊物的編輯工作;5、承辦市委研究室交辦的其他工作。

  (二)人員構(gòu)成情況

  本部門(mén)行政編制(含工勤)92人,實(shí)際84人;事業(yè)編制22人,實(shí)際18人;聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)7人,離休2人。

  二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2019年度收、支總計(jì)4454.94萬(wàn)元,比上年增加561.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.41%。

  (一)收入決算說(shuō)明

  2019年度本年收入合計(jì)4454.22萬(wàn)元,比上年增加561.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.42%,其中:財(cái)政撥款收入4453.54萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;其他收入0.68萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.02%。

  (二)支出決算說(shuō)明

  2019年度本年支出合計(jì)4242.41萬(wàn)元,比上年增加668.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.70%,其中:基本支出3799.94萬(wàn)元,占支出合計(jì)的89.57%;項(xiàng)目支出442.47萬(wàn)元,占支出合計(jì)的10.43%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。

  三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4453.54萬(wàn)元,比上年增加561.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.43%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和按照工作計(jì)劃新增部分項(xiàng)目支出。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4242.41萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3683.19萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出86.82%;教育支出25.84萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.61%;社會(huì)保障和就業(yè)支出335.84萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出7.92%;衛(wèi)生健康支出197.54萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出4.66%。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算3683.19萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加77.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.15%。其中:

  “黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算3245.66萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加339.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.67%。主要原因:部分工作因不確定性年初預(yù)算未予安排,年中根據(jù)工作實(shí)際予以追加。

  “其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2019年度決算437.53萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少261.53萬(wàn)元,下降37.41%。主要原因:落實(shí)中央“過(guò)緊日子”的要求,壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

  2、“教育支出”2019年度決算25.84萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少8.38萬(wàn)元,下降24.49%。其中:

  “進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算25.84萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少8.38萬(wàn)元,下降24.49%。主要原因:精簡(jiǎn)培訓(xùn)日程、變更培訓(xùn)方式,壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

  3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算335.84萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少42.42萬(wàn)元,下降11.22%。其中:

  “行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算316.15萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少62.11萬(wàn)元,下降16.42%。主要原因:2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分比例下調(diào)。

  “撫恤”2019年度決算19.69萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加19.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:依相關(guān)政策,年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。

  4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算197.54萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少1.15萬(wàn)元,下降0.58%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算197.54萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少1.15萬(wàn)元,下降0.58%。嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行,預(yù)決算基本持平。

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

  (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

  六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3799.94萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出3084.99萬(wàn)元,包括基本工資445.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1326.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金58.04萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資94.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)49.72萬(wàn)元、其他工資福利426.30萬(wàn)元等支出;(2)商品和服務(wù)支出313.71萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)46.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.23萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.47萬(wàn)元、電費(fèi)2.87萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.58萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.89萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)17.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.05萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.23萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.41萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)20.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.96萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.31萬(wàn)元、福利費(fèi)17.22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元、其他交通費(fèi)109.20萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)30.96萬(wàn)元等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出401.24萬(wàn)元,包括離休費(fèi)42.51萬(wàn)元、退休費(fèi)22.05萬(wàn)元、撫恤金19.69萬(wàn)元、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助316.87萬(wàn)元等支出。(4)其他資本性支出0萬(wàn)元,包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.27萬(wàn)元,比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算30.79萬(wàn)元減少18.52萬(wàn)元。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)10.22萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)27.00萬(wàn)元減少16.78萬(wàn)元。主要原因:嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)的人數(shù)和次數(shù);2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于隨中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部組織赴日本執(zhí)行友好訪問(wèn)任務(wù);隨市外辦組織赴日本友好交流任務(wù);隨市友協(xié)組織優(yōu)秀青年公務(wù)員赴日友好訪問(wèn)任務(wù)以及隨市外辦組織赴美執(zhí)行國(guó)際交往中心建設(shè)與國(guó)際化服務(wù)環(huán)境能力提升專(zhuān)題培訓(xùn)任務(wù)等方面,2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、4人次,人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.55萬(wàn)元。

  2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)1.73萬(wàn)元減少1.73萬(wàn)元。主要原因:無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)2.06萬(wàn)元,2019年年初預(yù)算數(shù)2.06萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元,2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。2019年購(gòu)置(更新)0輛,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)2.06萬(wàn)元,2019年年初預(yù)算數(shù)2.06萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車(chē)加油0.86萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.26萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)其他支出0.94萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量1輛,車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)313.71萬(wàn)元,比上年增加49.87萬(wàn)元,增加原因:落實(shí)機(jī)構(gòu)改革政策,我單位財(cái)務(wù)層級(jí)由二級(jí)升為一級(jí)。

  三、政府采購(gòu)支出情況

  2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

  四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  2019年本部門(mén)車(chē)輛1臺(tái),12.80萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2019年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

  六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

  2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算259.10萬(wàn)元。

  七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  1、“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3、政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  市委研究室對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè),占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的26.67%,涉及金額225.3萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果:經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議,市委機(jī)關(guān)圖書(shū)館經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、改革方案論證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、《北京調(diào)研》和《決策參考》編輯經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)秀”。改革督察第三方評(píng)估經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為“良好”。

  二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  市委機(jī)關(guān)圖書(shū)館經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  (一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

  市委機(jī)關(guān)圖書(shū)館項(xiàng)目2019年申報(bào)預(yù)算55.00萬(wàn)元,市財(cái)政局批復(fù)項(xiàng)目金額為45.00萬(wàn)元。截止2019年12月31日,實(shí)際支出39.33萬(wàn)元,結(jié)余5.67萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)完成87.39%。

  該項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定已超過(guò)績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量要求。借閱人次達(dá)到644人,超過(guò)500人;數(shù)據(jù)庫(kù)資源下載次數(shù)為12,705次,超過(guò)設(shè)定目標(biāo)3,600次。全年采購(gòu)和分編新書(shū)299種623冊(cè),征訂期刊191種,報(bào)紙81種,采購(gòu)電子數(shù)據(jù)庫(kù)3種。目前圖書(shū)館的讀者服務(wù)對(duì)象為第一批搬遷到行政副中心的市委、市政府、市人大、市政協(xié)四大系統(tǒng)的35個(gè)單位,共1.4萬(wàn)人,服務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)行政副中心首批搬遷單位全覆蓋。圖書(shū)館圍繞市委中心工作開(kāi)展了設(shè)立專(zhuān)題圖書(shū)展示柜,匯編2019年《人民日?qǐng)?bào)》評(píng)論員文章230篇、約28.4萬(wàn)字。編寫(xiě)《新書(shū)推薦》、《期刊摘要》各10期。較好地突出了圖書(shū)館為市委中心工作服務(wù)的宗旨,為市委領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)工作人員提供了全方位閱讀服務(wù)。

  (二)評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議,該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分92.06分,其中,項(xiàng)目決策15.00分、項(xiàng)目管理28.34分、項(xiàng)目績(jī)效48.72分,績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)秀”。

  (三)存在問(wèn)題

  體現(xiàn)服務(wù)對(duì)象滿意度效果的支撐資料不夠充分,有待進(jìn)一步完善。

  (四)建議

  及時(shí)收集服務(wù)對(duì)象滿意度信息,豐富項(xiàng)目績(jī)效成果資料。

  三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  無(wú)

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