的通知》(京檢發(fā)[2016]127號(hào)文件)精神和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置工作要求,設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)。無下屬單位。"> 生活一级毛片午夜,久久影视,日本不卡一区二区三区久久

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北京市平谷區(qū)人民檢察院2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京市平谷區(qū)人民檢察院

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十、政府采購情況表

  十一、政府購買服務(wù)支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算說明

  第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

  報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

  一、部門基本情況

  (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

  北京市平谷區(qū)人民檢察院,無下級(jí)單位,設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)。

  2.部門職責(zé)

  (1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件;(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件,并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督;(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展;(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督;(6)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督;(7)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督;(8)負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作;(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作;(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作;(11)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。

  (二)人員構(gòu)成情況

  本部門行政編制101人,實(shí)有人數(shù)95人;事業(yè)編制10人,實(shí)有人數(shù)9人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收、支總計(jì)6470.41萬元,比上年減少562.34萬元,下降8.00%。

  (一)收入決算說明

  2019年度本年收入合計(jì)6312.12萬元,比上年減少473.14萬元,下降6.97%,其中:財(cái)政撥款收入5863.37萬元,占收入合計(jì)的92.89%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計(jì)的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計(jì)的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計(jì)的0.00%;其他收入448.75萬元,占收入合計(jì)的7.11%。

  (二)支出決算說明

  2019年度本年支出合計(jì)6103.4萬元,比上年減少529.5萬元,下降7.98%,其中:基本支出5281.85萬元,占支出合計(jì)的86.54%;項(xiàng)目支出821.55萬元,占支出合計(jì)的13.46%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占支出合計(jì)的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占支出合計(jì)的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占支出合計(jì)的0.00%。

  三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5947.63萬元,比上年增加131.2萬元,增長2.26%。主要原因:一是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員經(jīng)費(fèi)有所增加;二是有部分年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5661.57萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出5060.66萬元,占本年財(cái)政撥款支出89.38%;教育支出2.17元,占本年財(cái)政撥款支出0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)支出351.43萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.21%;衛(wèi)生健康支出247.31萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.37%。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.“公共安全支出”(類)2019年度決算5060.66萬元,比2019年年初預(yù)算增加208.13萬元,增長4.29%。其中:

  “檢察”(款,下同)2019年度決算5060.66萬元,比2019年年初預(yù)算增加208.13萬元,增長4.29%。主要原因:一是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員經(jīng)費(fèi)有所增加;二是有部分年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

  2.“教育支出”(類)2019年度決算2.17萬元,比2019年年初預(yù)算減少6.87萬元,下降75.96%。其中:

  “進(jìn)修及培訓(xùn)(款)2019年度決算2.17萬元,比2019年年初預(yù)算減少6.87萬元,下降75.96%。主要原因:根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作安排情況支出經(jīng)費(fèi)。

  3.”社會(huì)保障和就業(yè)支出“(類)2019年度決算351.43萬元,比2019年年初預(yù)算減少48.77萬元,下降12.19%。其中:

  ”行政事業(yè)單位離退休“(款)2019年度支出決算351.43萬元,比2019年年初預(yù)算減少48.77萬元,下降12.19%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。

  4.”衛(wèi)生健康支出“(類)2019年度決算247.31萬元,比2019年年初預(yù)算減少36.4萬元,下降12.83%。

  其中:

  ”行政事業(yè)單位醫(yī)療“(款)2019年度支出決算247.31萬元,比2019年年初預(yù)算減少36.4萬元,下降12.83%。主要原因是根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  2019年,本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5265.85萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  一、”三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

  ”三公“經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年”三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)50.56萬元,比2019年”三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算100.42萬元減少49.86萬元。其中:

  1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬元,與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后,因公出國(境)費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

  2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)4.51萬元增加減少4.51萬元。主要原因:厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。我單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)50.56萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)100.42萬元減少49.86萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)25.63萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)31.02萬元減少5.39萬元。主要原因:因政府采購網(wǎng)中車輛信息及價(jià)格發(fā)生變化,相應(yīng)調(diào)整實(shí)際支出。2019年購置(更新)2輛,車均購置費(fèi)12.82萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)24.93萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)64.89萬元減少39.96萬元,主要原因:根據(jù)厲行節(jié)約要求,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油0.00萬元,公務(wù)用車維修13.86萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)8.61萬元,公務(wù)用車其他支出2.46萬元。2019年公務(wù)用車保有量21輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬元。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)743.67萬元,比上年增加18.08萬元,增加原因:按照實(shí)際需求支出。

  三、政府采購支出情況

  2019年本部門政府采購支出總額413.93萬元,其中:政府采購貨物支出104.14萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出309.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額413.93萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額413.93萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  2019年本部門車輛21臺(tái),338.51萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  我單位2019年無此項(xiàng)支出。

  六、政府購買服務(wù)支出說明

  2019年本部門政府購買服務(wù)決算92.31萬元。

  七、專業(yè)名詞解釋

  1.”三公“經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  4.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

  5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

  一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

  北京市平谷區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.5%,涉及金額96.45萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果為”良好“。從普通評(píng)價(jià)和簡易評(píng)價(jià)的結(jié)果看,2019年績效項(xiàng)目目標(biāo)完成較好,財(cái)政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。

  二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

  (一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

  1.實(shí)施主體及主要內(nèi)容

  ”信息化運(yùn)維“項(xiàng)目(以下簡稱”該項(xiàng)目“)的申報(bào)單位為北京市平谷區(qū)人民檢察院(以下簡稱”平谷檢察院“),實(shí)施主體即平谷檢察院。

  該項(xiàng)目的主要內(nèi)容為:信息化運(yùn)維服務(wù)費(fèi)26.95萬。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景

  隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展,檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴不斷增大,信息化設(shè)備不斷投入,組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加,信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng),重要性不斷提高。

  該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目,平谷檢察院自2014年至今的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù),以及終端等的維護(hù),一直由外包公司負(fù)責(zé),2020年將延續(xù)上一年度。

  3.年度總目標(biāo)

  該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為了實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部計(jì)算機(jī)外網(wǎng)系統(tǒng)大/要案指揮中心/數(shù)據(jù)恢復(fù)中心系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作,保障對(duì)信息化增長的不斷需求,保障檢務(wù)公開需要,加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)與外界溝通交流,為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),改善干警辦公辦案條件,保證信息化建設(shè)順利進(jìn)行,促進(jìn)檢察各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。

  (二)評(píng)價(jià)結(jié)論

  通過評(píng)價(jià),項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分84分,項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為”良好“。

  項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值10分,評(píng)價(jià)得分9分。項(xiàng)目總體績效目標(biāo)明確、合理、細(xì)化,項(xiàng)目決策依據(jù)充分,決策程序和方式規(guī)范合理;但項(xiàng)目效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)量化程度不足,指標(biāo)值表述較為籠統(tǒng)。

  項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值40分,評(píng)價(jià)得分35分。項(xiàng)目資金到位及時(shí)、足額,資金管理制度較為完善,組織機(jī)構(gòu)健全,項(xiàng)目過程管理較為規(guī)范,現(xiàn)有制度執(zhí)行有效;但項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度不足、測算依據(jù)不夠充分,作為延續(xù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理制度有待建立。

  項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值50分,評(píng)價(jià)得分40分。項(xiàng)目基本按工作計(jì)劃進(jìn)行,年初設(shè)定的各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)完成,資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),項(xiàng)目整體完成質(zhì)量較好;但項(xiàng)目實(shí)施方式和效果發(fā)揮需進(jìn)一步改進(jìn),服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作有待開展。

  (三)存在問題

  1.立項(xiàng)程序規(guī)范性不足

  2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善,對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善,使其指導(dǎo)意義不足,有效性欠缺。

  3.項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn),相關(guān)措施不到位,管理過程未留痕。

  4.預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足,部分預(yù)算編制依據(jù)不夠充分,其成本控制不足。

  5.項(xiàng)目績效成果資料不夠充分,不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。

  (四)建議

  1.外包項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)有黨組會(huì)議通過決議文件,合同的簽訂應(yīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批程序。

  2.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案,引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素,使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。

  3.以列表的形式明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行記錄,雙方簽字確認(rèn)以達(dá)到對(duì)于監(jiān)督管理的資料留下過程痕跡。

  4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行,按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算,使預(yù)算更加精準(zhǔn),避免超額支出以及結(jié)余較大的情況,進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。

  5.在項(xiàng)目實(shí)施成果中應(yīng)注意項(xiàng)目實(shí)施的雙方簽字確認(rèn)和檔案的收集整理,以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

  三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

(2019年度)

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

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